+7 (41656) 58-410 Приемная
goradmtynda@mail.ru
/ Постановления/ Постановления 2020/ Постановление №420 от 06.03.2020

Постановление №420 от 06.03.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды

п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 27.01.2020 № 95) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

10 Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы    (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 89 073,09 0,00 89 073,09 0,00
2016 80 162,00 0,00 80 162,00 0,00
2017 116 106,91 5 990,00 89 277,51 20 839,40
2018 139 516,59 11 334,12 107 343,07 20 839,40
2019 145 155,02 71 012,27 53 278,35 20 864,40
2020 123 304,01 52 632,90 52 803,20 17 867,91
2021 122 660,47 56 970,98 47 008,12 18 681,37
2022 124 246,87 58 197,89 46 545,63 19 503,35
2023 174 844,81 65 444,43 91 415,07 17 985,31
2024 174 844,81 65 444,43 91 415,07 17 985,31
Итого 1 289 914,58 387 027,02 748 321,11 154 566,45

1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:

1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 28 238,49 0,00 28 238,49 0,00
2016 26 135,58 0,00 26 135,58 0,00
2017 30 019,93 0,00 27 399,93 2 620,00
2018 33 864,96 0,00 31 264,96 2 600,00
2019 37 253,54 24 750,62 9 902,92 2 600,00
2020 37 753,12 22 221,42 13 011,70 2 520,00
2021 37 711,27 24 143,94 10 933,93 2 633,40
2022 38 275,50 24 785,61 10 740,62 2 749,27
2023 45 330,47 25 498,59 17 311,88 2 520,00
2024 45 330,47 25 498,59 17 311,88 2 520,00
Итого 359 913,33 146 898,77 192 251,89 20 762,67

1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «359 165,63» цифрами «359 913,33», цифры «37 005,43» цифрами «37 753,12».

1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:

1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 15 262,67 0,00 15 262,67 0,00
2016 13 355,54 0,00 13 355,54 0,00
2017 19 806,23 0,00 13 845,23 5 961,00
2018 25 174,88 0,00 19 213,88 5 961,00
2019 26 958,60 11 094,98 9 902,62 5 961,00
2020 21 570,60 9 107,66 8 771,94 3 691,00
2021 20 888,88 9 754,64 7 277,14 3 857,10
2022 21 094,39 9 882,38 7 185,20 4 026,81
2023 37 680,80 11 300,75 22 689,05 3 691,00
2024 37 680,80 11 300,75 22 689,05 3 691,00
Итого 239 473,39 62 441,16 140 192,32 36 839,91

1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 176,55» цифрами «239 473,39», цифры «21 273,76».» цифрами «21 570,60».

1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:

1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 9 426,43 0,00 9 426,43 0,00
2016 6 836,49 0,00 6 836,49 0,00
2017 8 425,01 0,00 7 825,01 600,00
2018 12 248,21 0,00 11 648,21 600,00
2019 15 145,40 0,00 14 535,40 610,00
2020 12 547,39 0,00 11 947,39 600,00
2021 12 318,37 0,00 11691,37 627,00
2022 12 348,20 0,00 11 693,61 654,59
2023 20 675,07 0,00 20 075,07 600,00
2024 20 675,07 0,00 20 075,07 600,00
Итого 130 645,64 0,00 125 754,05 4 891,59

1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «130 387,42» цифрами «130 645,64», цифры «12 289,17» цифрами «12 547,39».

1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:

1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 8 146,59 0,00 8 146,59 0,00
2016 7 410,62 0,00 7 410,62 0,00
2017 8 459,57 0,00 7 609,57 850,00
2018 10 551,97 0,00 9 691,97 860,00
2019 11 048,45 5 547,49 4 635,96 865,00
2020 8 374,58 3 734,83 4 183,49 456,26
2021 8 142,70 3 985,79 3 670,72 486,19
2022 8 173,09 4 037,99 3 627,51 507,59
2023 15 618,62 5 684,24 9 469,12 465,26
2024 15 618,62 5 684,24 9 469,12 465,26
Итого 101 544,81 28 674,58 67 914,67 4 955,56

1.5.2. В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «101 274,35» цифрами «101 544,81», цифры «15 556,45» цифрами «8 374,58».

1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:

1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 12 362,43 0,00 12 362,43 0,00
2016 13 168,60 0,00 13 168,60 0,00
2017 35 059,21 5 990,00 19 069,21 10 000,00
2018 42 723,76 11 334,12 21 389,65 10 000,00
2019 37572,48 21 832,98 5 739,50 10 000,00
2020 29 646,49 11 975,14 7 575,70 10 095,65
2021 30 111,10 12 974,67 6 586,48 10 549,95
2022 30 586,40 13 144,57 6 427,68 11 014,15
2023 36 888,15 15 220,76 11 571,74 10 095,65
2024 36 888,15 15 220,76 11 571,74 10 095,65
Итого 305 006,78 107 693,00 115 462,73 81 851,05

1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «304 745,88» цифрами «305 006,78», цифры «29 385,59» цифрами «29 646,49».

1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:

1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 3 353,50 0,00 3 353,50 0,00
2016 3 334,76 0,00 3 334,76 0,00
2017 3 770,59 0,00 3 520,59 250,00
2018 4 230,41 0,00 3 970,41 260,00
2019 4 159,45 2 496,37 1 393,08 270,00
2020 3 555,45 2 134,43 1 366,27 55,00
2021 3 463,35 2 277,86 1 128,01 57,48
2022 3 480,92 2 307,69 1 113,23 60,00
2023 6 202,33 2 436,53 3 710,80 55,00
2024 6 202,33 2 436,53 3 710,80 55,00
Итого 41 753,34 14 089,41 26 601,45 1 062,48

1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «41 643,72» цифрами «41 753,34», цифры «3 446,08» цифрами «3 555,45».

1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

1.8.1. В паспорте подпрограммы:

1.8.1.1.В строке 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» заменить словами «Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;

1.8.1.2 пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 10 147,86 0,00 10 147,86 0,00
2016 9 920,41 0,00 9 920,41 0,00
2017 10 566,37 0,00 10 007,97 558,40
2018 10 722,39 0,00 10 163,99 558,40
2019 11 387,31 5 289,83 5 539,08 558,40
2020 9 856,13 3 459,42 5 946,71 450,00
2021 10 024,80 3 834,08 5720,47 470,25
2022 10 288,37 4 039,65 5 757,78 490,94
2023 12 449,37 5 303,06 6 587,41 558,40
2024 12 449,37 5 303,06 6 587,41 558,40
Итого 107 811,38 27 229,10 76 379,09 4 203,19

1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «107 733,67» цифрами «107 811,38», цифры «9 778,42» заменить цифрами «9 856,13».

1.9. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  1. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
  2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.

 

Исполняющий обязанности главы

Администрации города                                                                       В.Г. Щекалева

Скачать постановление

Поделиться:

-->
Полезные ссылки
ОАТОС
Роспотребнадзор
Открытый регион
Главное управление МЧС России по Амурской области
УФНС России по Амурской области
Избирком Амурской области
МФЦ
Министерство развития Дальнего Востока
Госзаказ Амурской области
Информация о проведении торгов