+7 (41656) 58-410 Приемная
goradmtynda@mail.ru
/ Постановления/ Постановления 2021/ Постановление № 2470 от 04.10.2021

Постановление № 2470 от 04.10.2021

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 03.06.2014 № 1656 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, Администрация города Тынды

п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 13.09.2021 № 2339) следующие изменения:

1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

10.

 

Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 89 073,09 0,00 89 073,09 0,00
2016 80 162,00 0,00 80 162,00 0,00
2017 116 106,91 5 990,00 89 277,51 20 839,40
2018 139 516,59 11 334,12 107 343,07 20 839,40
2019 145 155,02 71 012,27 53 278,35 20 864,40
2020 136 258,88 52 632,90 65 758,07 17 867,91
2021 149 605,71 75 887,06 55 037,28 18 681,37
2022 214 612,46 75 387,70 121 314,01 17 910,75
2023 169 503,70 82 356,10 68 520,42 18 627,18
2024 168 751,12 65 443,43 83 934,93 19 372,26
Итого 1 408 745,48 440 044,08 813 698,73 155 002,67

1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:

1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 28 238,49 0,00 28 238,49 0,00
2016 26 135,58 0,00 26 135,58 0,00
2017 30 019,93 0,00 27 399,93 2 620,00
2018 33 864,96 0,00 31 264,96 2 600,00
2019 37 253,54 24 750,62 9 902,92 2 600,00
2020 41 731,85 22 221,42 16 990,43 2 520,00
2021 45 969,10 30 203,82 13 131,88 2 633,40
2022 61 249,91 31 306,38 27 667,25 2 276,28
2023 54 720,64 35 661,97 16 691,34 2 367,33
2024 52 428,30 25 498,59 24 467,69 2 462,02
Итого 411 612,30 169 642,80 221 890,47 20 079,03

1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «376 033,41» цифрами «411 612,30», цифры «42 547,75» цифрами «61 249,91», цифры «44 941,74» цифрами «54 720,64», цифры «45 330,47» цифрами «52 428,30».

1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:

1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы             (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 15 262,67 0,00 15 262,67 0,00
2016 13 355,54 0,00 13 355,54 0,00
2017 19 806,23 0,00 13 845,23 5 961,00
2018 25 174,88 0,00 19 213,88 5 961,00
2019 26 958,60 11 094,98 9 902,62 5 961,00
2020 24 543,08 9 107,66 11 744,42 3 691,00
2021 26 671,20 14 021,41 8 792,69 3 857,10
2022 50 550,17 14 464,56 31 870,16 4 215,45
2023 35 663,67 15 321,91 15 957,69 4 384,07
2024 36 305,39 11 300,75 20 445,21 4 559,43
Итого 274 291,43 75 311,27 160 390,11 38 590,05

1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «240 012,10» цифрами «274 291,43», цифры «25 365,83» цифрами «50 550,17», цифры «25 193,27» цифрами «35 663,67», цифры «37 680,80» цифрами «36 305,39».

1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:

1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 9 426,43 0,00 9 426,43 0,00
2016 6 836,49 0,00 6 836,49 0,00
2017 8 425,01 0,00 7 825,01 600,00
2018 12 248,21 0,00 11 648,21 600,00
2019 15 145,40 0,00 14 535,40 610,00
2020 13 664,68 0,00 13 064,68 600,00
2021 16 375,68 0,00 15 748,68 627,00
2022 19 584,10 0,00 19 285,28 298,82
2023 15 723,27 0,00 15 412,50 310,77
2024 15 845,74 0,00 15 522,54 323,20
Итого 133 275,01 0,00 129 305,22 3 969,79

1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «131 769,71» цифрами «133 275,01», цифры «14 441,69» цифрами «19 584,10», цифры «14 531,05» цифрами «15 723,27», цифры «20 675,07» цифрами «15 845,74».

1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:

1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 8 146,59 0,00 8 146,59 0,00
2016 7 410,62 0,00 7 410,62 0,00
2017 8 459,57 0,00 7 609,57 850,00
2018 10 551,97 0,00 9 691,97 860,00
2019 11 048,45 5 547,49 4 635,96 865,00
2020 9 830,93 3 734,83 5 639,84 456,26
2021 10 356,36 5 337,58 4 532,59 486,19
2022 10 954,82 5 506,28 4 953,83 494,71
2023 11 300,24 5 832,65 4953,09 514,50
2024 11 457,71 5 684,24 5 238,39 535,08
Итого 99 517,26 31 643,07 62 812,45 5 061,74

1.5.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «100 632,25» цифрами «99 517,26», цифры «9 583,67» цифрами «10954,82», цифры «9 625,47» цифрами «11 300,24», цифры «15 618,62» цифрами «11 457,71».

1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:

1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 12 362,43 0,00 12 362,43 0,00
2016 13 168,60 0,00 13 168,60 0,00
2017 35 059,21 5 990,00 19 069,21 10 000,00
2018 42 723,77 11 334,12 21 389,65 10 000,00
2019 37572,48 21 832,98 5 739,50 10 000,00
2020 32 254,40 11 975,14 10 183,61 10 095,65
2021 34 732,05 18 393,65 5 788,45 10 549,95
2022 37 265,88 15 786,09 11 367,47 10 112,32
2023 34 330,57 16 721,77 7 091,99 10 516,81
2024 34 795,66 15 220,76 8 637,41 10 937,49
Итого 314 265,05 117 254,51 114 798,32 82 212,22

1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «307 598,22» цифрами «314 265,05», цифры «31 829,08» цифрами «37 265,88», цифры «31 008,05» цифрами «34 330,57», цифры «36 888,15» цифрами «34 795,66».

1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:

1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 3 353,50 0,00 3 353,50 0,00
2016 3 334,76 0,00 3 334,76 0,00
2017 3 770,59 0,00 3 520,59 250,00
2018 4 230,41 0,00 3 970,41 260,00
2019 4 159,45 2 496,37 1 393,08 270,00
2020 4 084,51 2 134,43 1 895,08 55,00
2021 3 986,00 3 025,23 903,29 57,48
2022 4 919,61 3120,85 1 778,76 20,0
2023 4 971,48 3 305,83 1 644,85 20,80
2024 5 025,43 2 436,53 2 567,27 21,63
Итого 41 835,74 16 519,24 24 361,59 954,91

1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «41 206,69» цифрами «41 835,74», цифры «4 037,70» цифрами «4 919,61», цифры «4 047,44» цифрами «4 971,48», цифры «6 202,33» цифрами «5 025,43».

1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 10 147,86 0,00 10 147,86 0,00
2016 9 920,41 0,00 9 920,41 0,00
2017 10 566,37 0,00 10 007,97 558,40
2018 10 722,39 0,00 10 163,99 558,40
2019 11 387,31 5 289,83 5 539,08 558,40
2020 10 149,43 3 459,42 6 240,01 450,00
2021 11 515,32 4 905,37 6 139,70 470,25
2022 13 007,97 5 203,54 7 311,26 493,17
2023 12 793,83 5 511,97 6 768,96 512,90
  2024 12 892,89 5 303,06 7 056,42 533,41
Итого 113 103,78 29 673,19 79 295,66 4 134,93

1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «110 423,83» заменить цифрами «113 103,78», цифры «11 731,31» заменить цифрами «13 007,97», цифры «11 834,56» заменить цифрами «12 793,83», цифры «12 449,37» заменить цифрами «12 892,89».

1.9. Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

  1. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.

 Мэр города Тынды                 М.В. Михайлова

Скачать постановление

Поделиться:

-->
Полезные ссылки
ОАТОС
Роспотребнадзор
Открытый регион
Главное управление МЧС России по Амурской области
УФНС России по Амурской области
Избирком Амурской области
МФЦ
Министерство развития Дальнего Востока
Госзаказ Амурской области
Информация о проведении торгов