Постановление №113 от 29.01.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020-2022 годы, на основании нормативного правового акта города Тынды от 21.12.2019 № 37-НПА «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», принятого решением Тындинской городской Думы от 21.12.2019 №193-Р-ТГД-VII, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 23.12.2019 № 2668) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 909 361 478,74 | 0,0 | 651 115 157,95 | 198 763 820,79 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 903 859 815,67 | 0,0 | 656 504 787,38 | 187 872 528,29 | 59 482500,00 | ||
2022 | 948 449 028,71 | 0,0 | 694 584 303,79 | 194 382 224,92 | 59 482500,00 | ||
2023 | 643 029 077,51 | 0,0 | 253 352 387,49 | 329 276 690,02 | 60 400 000,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 7 739 637 936,72 | 0,0 | 4 103 499 934,09 | 2 887 453 086,80 | 748 684 915,83 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «8 000 494 095,35» заменить цифрами «7 739 637 936,72», цифры «3 697 633 085,16» заменить цифрами «4 103 499 934,09», цифры «3 551 423 594,36» заменить цифрами «2 887 453 086,80».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 391 162 527,59 | 0,0 | 264 868 435,80 | 85 294 091,80 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 398 939 941,89 | 0,0 | 278 553 804,71 | 79 386 137,18 | 41 000 000,00 | ||
2022 | 419 516 144,55 | 0,0 | 297 038 854,99 | 81 477 289,57 | 41 000 000,00 | ||
2023 | 290 746 506,89 | 0,0 | 111 930 263,45 | 137 816 243,44 | 41 000 000,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
3 469 737 328,55 |
0,0 |
1 643 465 649,65 | 1 282 231 627,83 | 544 040 051,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 619 810 256,07» заменить цифрами «3 469 737 328,55».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 372 449 641,02 | 0,0 | 294 659 512,23 | 62 790 128,79 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 354 339 869,72 | 0,0 | 280 653 899,94 | 59 685 969,78 | 15 000 000,00 | ||
2022 | 375 218 205,96 | 0,0 | 298 000 059,94 | 62 218 146,01 | 15 000 000,00 | ||
2023 | 199 572 706,89 | 0,0 | 65 182 716,31 | 119 389 990,58 | 15 000 000,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 2 887 105 694,25 | 0,0 | 1 862 457 847,15 | 861 513 380,43 | 163 134 466,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «2 910 407 315,57» заменить цифрами «2 887 105 694,25».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 881 838,90 | 0,0 | 34 261 927,00 | 17 219 911,90 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 56 421 656,68 | 0,0 | 37 192 553,00 | 16 829 103,68 | 2 400 000,00 | ||
2022 | 57 569 566,96 | 0,0 | 38 366 178,00 | 16 803 388,95 | 2 400 000,00 | ||
2023 | 76 556 945,80 | 0,0 | 51 733 562,66 | 22 423 383,14 | 2 400 000,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
529 301 305,85 |
0,0 |
199 691 975,60 | 307 439 081,77 | 22 170 248,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «595 451 966,19» заменить цифрами «529 301 305,85».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.6.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 5 867 968,30 | 0,0 | 2 012 760,00 | 2 550 000,00 | 1 305 208,30 | ||
2016 | 6 722 120,00 | 0,0 | 2 672 120,00 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | ||
2017 | 6 525 555,64 | 0,0 | 2 501 900,00 | 2 523 655,64 | 1 500 000,00 | ||
2018 | 7 610 074,36 | 0,0 | 2 553 161,29 | 3 056 913,07 | 2 000 000,00 | ||
2019 | 9 017 619,14 | 0,0 | 2 446 915,98 | 5 070 703,16 | 1 500 000,00 | ||
2020 | 5 967 319,68 | 0,0 | 2 408 313,29 | 2 896 506,39 | 662 500,00 | ||
2021 | 6 266 973,29 | 0,0 | 2 408 313,29 | 3 196 160,00 | 662 500,00 | ||
2022 | 6 266 973,29 | 0,0 | 2 408 313,29 | 3 196 160,00 | 662 500,00 | ||
2023 | 6 242 320,31 | 0,0 | 0,00 | 4 742 320,31 | 1 500 000,00 | ||
2024 | 4 212 000,00 | 0,0 | 0,00 | 2 712 000,00 | 1 500 000,00 | ||
Итого |
64 698 924,01 |
0,0 |
19 411 797,14 |
32 494 418,57 |
12 792 708,30 |
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «67 934 577,69» заменить цифрами «64 698 924,01».
1.7. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.7.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 172 589,08 | 29 867 584,59 | 5 305 004,49 | 0,0 | ||
2016 | 38 679 120,09 | 31 184 036,61 | 7 495 083,48 | 0,0 | ||
2017 | 36 739 225,06 | 29 401 089,00 | 7 338 136,06 | 0,0 | ||
2018 | 44 315 227,22 | 35 119 167,56 | 9 196 059,66 | 0,0 | ||
2019 | 47 166 572,32 | 38 838 667,21 | 8 327 905,11 | 0,0 | ||
2020 | 44 935 214,08 | 37 606 336,63 | 7 328 877,45 | 0,0 | ||
2021 | 46 002 458,37 | 38 606 336,63 | 7 393 676,94 | 0,0 | ||
2022 | 46 657 005,28 | 38 661 346,57 | 7 995 658,71 | 0,0 | ||
2023 | 15 374 516,36 | 0,00 | 15 374 516,36 | 0,0 | ||
2024 | 12 082 008,91 | 0,00 | 12 082 008,91 | 0,0 | ||
всего | 367 123 936,76 | 279 287 009,60 | 87 836 927,16 | 0,0 |
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «352 059 897,02» заменить цифрами «367 123 936,76».
1.8. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.8.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 40 964 937,46 | 0,00 | 17 310 633,00 | 23 234 304,46 | 420 000,00 | ||
2021 | 41 888 915,73 | 0,00 | 19 087 435,00 | 22 381 480,72 | 420 000.00 | ||
2022 | 43 221 132,68 | 0,00 | 20 109 551,00 | 22 691 581,68 | 420 000,00 | ||
2023 | 54 536 081,26 | 0,00 | 24 505 845,07 | 29 530 236,19 | 500 000,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 421 670 747,29 | 0,00 | 99 185 654,98 | 315 937 651,02 | 6 547 441,30 |
1.8.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «454 830 082,81» заменить цифрами «421 670 747,29».
- Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Поделиться: