Постановление №460 от 10.03.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 году, на основании нормативного правового акта города Тынды от 21.12.2019 № 37-НПА «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», принятого решением Тындинской городской Думы от 21.12.2019 №193-Р-ТГД-VII, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 29.01.2020 № 113) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 930 592 084,32 | 0,0 | 651 115 157,95 | 219 994 426,37 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 903 859 815,67 | 0,0 | 656 504 787,38 | 187 872 528,29 | 59 482500,00 | ||
2022 | 948 449 028,71 | 0,0 | 694 584 303,79 | 194 382 224,92 | 59 482500,00 | ||
2023 | 643 029 077,51 | 0,0 | 253 352 387,49 | 329 276 690,02 | 60 400 000,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 7 760 868 542,30 | 0,0 | 4 103 499 934,09 | 2 908 683 692,38 | 748 684 915,83 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 739 637 936,72» заменить цифрами «7 760 868 542,30», цифры «2 887 453 086,80» заменить цифрами «2 908 683 692,38».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 401 150 296,81 | 0,0 | 264 868 435,80 | 95 281 861,02 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 398 939 941,89 | 0,0 | 278 553 804,71 | 79 386 137,18 | 41 000 000,00 | ||
2022 | 419 516 144,55 | 0,0 | 297 038 854,99 | 81 477 289,57 | 41 000 000,00 | ||
2023 | 290 746 506,90 | 0,0 | 111 930 263,45 | 137 816 243,44 | 41 000 000,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
3 479 725 097,78 |
0,0 |
1 643 465 649,65 | 1 292 219 397,06 | 544 040 051,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 469 737 328,55» заменить цифрами «3 479 725 097,78».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 381 963 876,52 | 0,0 | 294 659 512,23 | 72 304 364,29 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 354 339 869,71 | 0,0 | 280 653 899,94 | 58 685 969,77 | 15 000 000,00 | ||
2022 | 375 218 205,95 | 0,0 | 298 000 059,94 | 62 218 146,00 | 15 000 000,00 | ||
2023 | 199 572 706,89 | 0,0 | 65 182 716,31 | 119 389 990,57 | 15 000 000,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 2 896 619 929,74 | 0,0 | 1 862 457 847,15 | 871 027 615,92 | 163 134 466,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «2 887 105 694,25» заменить цифрами «2 896 619 929,74».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 54 550 192,16 | 0,0 | 34 261 927,00 | 17 888 265,16 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 56 421 656,68 | 0,0 | 37 192 553,00 | 16 829 103,68 | 2 400 000,00 | ||
2022 | 57 569 566,96 | 0,0 | 38 366 178,00 | 16 803 388,95 | 2 400 000,00 | ||
2023 | 76 556 945,80 | 0,0 | 51 733 562,66 | 22 423 383,13 | 2 400 000,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
529 969 659,11 |
0,0 |
199 691 975,60 | 308 107 435,03 | 22 170 248,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «529 301 305,85» заменить цифрами «529 969 659,11».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.6.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 42 025 185,06 | 0,00 | 17 310 633,00 | 24 294 552,06 | 420 000,00 | ||
2021 | 41 888 915,73 | 0,00 | 19 087 435,00 | 22 381 480,72 | 420 000.00 | ||
2022 | 43 221 132,68 | 0,00 | 20 109 551,00 | 22 691 581,68 | 420 000,00 | ||
2023 | 54 536 081,26 | 0,00 | 24 505 845,07 | 29 530 236,19 | 500 000,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 422 730 994,89 | 0,00 | 99 185 654,98 | 316 997 898,62 | 6 547 441,30 |
1.6.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «421 670 747,29» заменить цифрами «422 730 994,89».
- Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города Тынды В.Г.Щекалева
Поделиться: