Постановление №759 от 20.04.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 году, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 10.03.2020 № 460) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 928 206 983,32 | 0,0 | 654 330 056,95 | 214 394 426,37 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 903 859 815,67 | 0,0 | 656 504 787,38 | 187 872 528,29 | 59 482500,00 | ||
2022 | 948 449 028,70 | 0,0 | 694 584 303,79 | 194 382 224,92 | 59 482500,00 | ||
2023 | 643 029 077,49 | 0,0 | 253 352 387,49 | 329 276 690,00 | 60 400 000,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 7 758 483 441,28 | 0,0 | 4 106 714 833,10 | 2 903 083 692,34 | 748 684 915,83 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «7 760 868 542,30» заменить цифрами «7 758 483 441,28», цифры «4 103 499 934,09» заменить цифрами «4 106 714 833,10»., цифры «2 908 683 692,38» заменить цифрами «2 903 083 692,34», цифры «751 437 415,83» заменить цифрами «748 684 915,83».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 402 337 025,49 | 0,0 | 267 600 595,90 | 93 736 429,59 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 398 939 941,89 | 0,0 | 278 553 804,71 | 79 386 137,18 | 41 000 000,00 | ||
2022 | 419 516 144,55 | 0,0 | 297 038 854,99 | 81 477 289,57 | 41 000 000,00 | ||
2023 | 290 746 506,89 | 0,0 | 111 930 263,45 | 137 816 243,44 | 41 000 000,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
3 480 911 826,45 |
0,0 |
1 646 197 809,76 | 1 290 673 965,62 | 544 040 051,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 479 725 097,78» заменить цифрами «3 480 911 826,45».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 378 334 446,85 | 0,0 | 295 084 651,13 | 68 249 795,72 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 354 339 869,71 | 0,0 | 280 653 899,94 | 58 685 969,77 | 15 000 000,00 | ||
2022 | 375 218 205,94 | 0,0 | 298 000 059,94 | 62 218 146,00 | 15 000 000,00 | ||
2023 | 199 572 706,88 | 0,0 | 65 182 716,31 | 119 389 990,57 | 15 000 000,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 2 892 990 500,05 | 0,0 | 1 862 882 986,04 | 866 973 047,34 | 163 134 466,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «2 896 619 929,74» заменить цифрами «2 892 990 500,05».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 54 607 792,16 | 0,0 | 34 319 527,00 | 17 888 265,16 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 56 421 656,68 | 0,0 | 37 192 553,00 | 16 829 103,68 | 2 400 000,00 | ||
2022 | 57 569 566,95 | 0,0 | 38 366 178,00 | 16 803 388,95 | 2 400 000,00 | ||
2023 | 76 556 945,81 | 0,0 | 51 733 562,66 | 22 423 383,15 | 2 400 000,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
530 027 259,10 |
0,0 |
199 749 575,58 | 308 107 435,03 | 22 170 248,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «529 969 659,11» заменить цифрами «530 027 259,10».
- Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Поделиться: