Постановление №1955 от 06.10.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2020 и плановом периоде 2021-2022 годов, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 25.09.2020 № 1910) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 945 161 555,41 | 17 194 742,00 | 650 405 680,38 | 218 078 633,03 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 218 301 199,63 | 25 291 580,00 | 647 169 671,20 | 533 010 548,43 | 12 829 400,00 | ||
2022 | 1 259 912 523,72 | 26 202 985,00 | 667 528 705,88 | 550 675 932,84 | 15 504 900,00 | ||
2023 | 1 023 977 959,97 | 0,0 | 420 483 362,35 | 586 538 397,62 | 16 956 200,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 8 782 291 774,83 | 68 689 307,00 | 4 233 530 717,30 | 3 865 461 334,7 | 614 610 415,83 |
1.2.Предложение первое раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8 782 291 774,83 рублей, из них средства федерального бюджета составляют 68 689 307,00 рублей, областного бюджета 4 233 530 717,30 рублей, городского бюджета 3 865 461 334,70 рублей и внебюджетные средства 614 610 415,83 рублей».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 406 200 438,85 | 0,0 | 267 600 595,90 | 97 599 842,95 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 587 297 275,02 | 0,0 | 278 553 804,71 | 308 214 770,31 | 528 700,00 | ||
2022 | 603 134 440,45 | 0,0 | 282 506 624,47 | 319 078 015,98 | 1 549 800,00 | ||
2023 | 622 920 607,18 | 0,0 | 286 617 557,02 | 334 731 350,16 | 1 571 700,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
4 188 924 969,13 |
0,0 |
1 806 352 872,81 | 1 957 881 845,24 | 424 690 251,07 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «4 184 852 456,25» заменить цифрами «4 188 924 969,13».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 397 044 552,00 | 17 194 742,00 | 292 395 934,84 | 72 435 875,16 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 469 639 299,45 | 25 291 580,00 | 269 614 964,74 | 164 934 954,71 | 9 797 800,00 | ||
2022 | 492 427 206,19 | 26 202 985,00 | 285 476 692,55 | 170 257 828,64 | 10 489 700,00 | ||
2023 | 244 371 894,87 | 0,0 | 57 626 397,67 | 175 848 196,60 | 10 897 300,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 3 189 008 222,58 | 68 689 307,00 | 1 829 075 648,52 | 1 141 924 000,39 | 149 319 266,67 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3141 542 315,24» заменить цифрами «3 189 008 222,58».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 383 113,81 | 0,0 | 34 319 527,00 | 16 663 586,81 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 59 506 672,95 | 0,0 | 38 396 372,02 | 19 460 400,93 | 1 649 900,00 | ||
2022 | 60 229 778,77 | 0,0 | 38 366 178,00 | 19 947 700,77 | 1 915 000,00 | ||
2023 | 83 252 096,47 | 0,0 | 51 733 562,66 | 29 533 933,81 | 1 984 600,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
541 242 959,50 |
0,0 |
200 953 394,60 | 319 768 916,42 | 20 520 648,49 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «542 341 256,91» заменить цифрами «541 242 959,50».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 5 867 968,30 | 0,0 | 2 012 760,00 | 2 550 000,00 | 1 305 208,30 | ||
2016 | 6 722 120,00 | 0,0 | 2 672 120,00 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | ||
2017 | 6 525 555,64 | 0,0 | 2 501 900,00 | 2 523 655,64 | 1 500 000,00 | ||
2018 | 7 610 074,36 | 0,0 | 2 553 161,29 | 3 056 913,07 | 2 000 000,00 | ||
2019 | 9 017 619,14 | 0,0 | 2 446 915,98 | 5 070 703,16 | 1 500 000,00 | ||
2020 | 2 734 348,17 | 0,0 | 1 093 337,80 | 978 510,37 | 662 500,00 | ||
2021 | 6 991 797,74 | 0,0 | 2 408 313,29 | 4 583 484,45 | 0,00 | ||
2022 | 7 837 637,12 | 0,0 | 2 408 313,29 | 4 766 823,83 | 662 500,00 | ||
2023 | 6 457 496,78 | 0,0 | 0,00 | 4 957 496,78 | 1 500 000,00 | ||
2024 | 4 212 000,00 | 0,0 | 0,00 | 2 712 000,00 | 1 500 000,00 | ||
Итого |
63 976 617,25 |
0,0 |
18 096 821,65 |
33 749 587,30 |
12 130 208,30 |
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «65 784 588,76» заменить цифрами «63 976 617,25».
1.7. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.7.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 172 589,08 | 29 867 584,59 | 5 305 004,49 | 0,0 | ||
2016 | 38 679 120,09 | 31 184 036,61 | 7 495 083,48 | 0,0 | ||
2017 | 36 739 225,06 | 29 401 089,00 | 7 338 136,06 | 0,0 | ||
2018 | 44 315 227,22 | 35 119 167,56 | 9 196 059,66 | 0,0 | ||
2019 | 47 166 572,32 | 38 838 667,21 | 8 327 905,11 | 0,0 | ||
2020 | 41 057 944,40 | 37 685 651,84 | 3 372 292,56 | 0,0 | ||
2021 | 51 062 647,81 | 38 608 781,43 | 12 453 866,38 | 0,0 | ||
2022 | 51 613 367,61 | 38 661 346,57 | 12 952 021,04 | 0,0 | ||
2023 | 13 470 101,88 | 0,00 | 13 470 101 88 | 0,0 | ||
2024 | 12 082 008,91 | 0,00 | 12 082 008,91 | 0,0 | ||
всего | 371 358 804,37 | 279 366 324,81 | 91 992 479,56 | 0,0 |
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «371 505 074,05» заменить цифрами «371 358 804,37».
1.8. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.8.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 44 741 158,18 | 0,00 | 17 310 633,00 | 27 010 525,18 | 420 000,00 | ||
2021 | 43 803 506,65 | 0,00 | 19 587 435,00 | 23 363 071,65 | 853 000,00 | ||
2022 | 44 670 093,58 | 0,00 | 20 109 551,00 | 23 673 542,58 | 887 000,00 | ||
2023 | 53 505 763,46 | 0,00 | 24 505 845,07 | 27 997 318,39 | 1 002 600,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 427 780 202,04 | 0,00 | 99 685 654,97 | 320 144 505,77 | 7 950 041,30 |
1.8.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «425 064 228,92» заменить цифрами «427 780 202,04».
2.Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Поделиться: