Постановление № 1962 от 07.10.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 15.09.2020 № 1831) следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10 | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 155,02 | 71 012,27 | 53 278,35 | 20 864,40 | ||
2020 | 134 937,63 | 52 632,90 | 64 436,82 | 17 867,91 | ||
2021 | 180 015,35 | 56 970,98 | 104 363,00 | 18 681,37 | ||
2022 | 152 520,34 | 58 197,89 | 74 819,10 | 19 503,35 | ||
2023 | 151 979,68 | 65 443,93 | 68 550,44 | 17 985,31 | ||
2024 | 174 844,81 | 65 444,43 | 91 415,07 | 17 985,31 | ||
Итого | 1 364 311,42 | 387 026,52 | 822 718,45 | 154 566,45 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 253,54 | 24 750,62 | 9 902,92 | 2 600,00 | ||
2020 | 40 925,01 | 22 221,42 | 16 183,59 | 2 520,00 | ||
2021 | 50 904,80 | 24 143,94 | 24 127,46 | 2 633,40 | ||
2022 | 43 626,00 | 24 785,61 | 16 091,12 | 2 749,27 | ||
2023 | 43 623,37 | 25498,59 | 15604,78 | 2520,00 | ||
2024 | 45 330,47 | 25 498,59 | 17 311,88 | 2 520,00 | ||
Итого | 379 922,15 | 146 898,77 | 212 260,71 | 20 762,67 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «376 750,26» цифрами «379 922,15», цифры «37 753,12» цифрами «40 925,01».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 26 958,60 | 11 094,98 | 9 902,62 | 5 961,00 | ||
2020 | 24 511,24 | 9 107,66 | 11 712,58 | 3 691,00 | ||
2021 | 37 260,65 | 9 754,64 | 23 648,91 | 3 857,10 | ||
2022 | 29 182,08 | 9 882,38 | 15 272,89 | 4 026,81 | ||
2023 | 29 264,59 | 11 300,75 | 14 272,84 | 3 691,00 | ||
2024 | 37 680,80 | 11 300,75 | 22 689,05 | 3 691,00 | ||
Итого | 258 457,28 | 62 441,16 | 159 176,21 | 36 839,91 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «254 820,20» цифрами «258 457,28», цифры «20 874,16» цифрами «24 511,24».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 145,40 | 0,00 | 14 535,40 | 610,00 | ||
2020 | 13 848,60 | 0,00 | 13 248,60 | 600,00 | ||
2021 | 21 788,30 | 0,00 | 21 161,30 | 627,00 | ||
2022 | 15 440,33 | 0,00 | 14 785,74 | 654,59 | ||
2023 | 15 568,38 | 0,00 | 14 968,38 | 600,00 | ||
2024 | 20 675,07 | 0,00 | 20 075,07 | 600,00 | ||
Итого | 139 402,22 | 0,00 | 134 510,63 | 4 891,59 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «138 101,01» цифрами «139 402,22», цифры «12 547,39» цифрами «13 848,60».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 048,45 | 5 547,49 | 4 635,96 | 865,00 | ||
2020 | 9 652,83 | 3 734,83 | 5 461,74 | 456,26 | ||
2021 | 15 178,27 | 3 985,79 | 10 706,29 | 486,19 | ||
2022 | 10 397,13 | 4 037,99 | 5 851,55 | 507,59 | ||
2023 | 10 486,76 | 5 684,24 | 4 337,26 | 465,26 | ||
2024 | 15 618,62 | 5 684,24 | 9 469,12 | 465,26 | ||
Итого | 106 950,81 | 28 674,58 | 73 320,67 | 4 955,56 |
1.5.2 В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «105 711,26» цифрами «106 950,81», цифры «8 413,28» цифрами «9 652,83».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,77 | 11 334,12 | 21 389,65 | 10 000,00 | ||
2019 | 37572,48 | 21 832,98 | 5 739,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 31 670,80 | 11 975,14 | 9 600,01 | 10 095,65 | ||
2021 | 33 646,54 | 12 974,67 | 10 121,92 | 10 549,95 | ||
2022 | 36 695,60 | 13 144,57 | 12 536,88 | 11 014,15 | ||
2023 | 35 671,76 | 15 220,76 | 10 355,35 | 10 095,65 | ||
2024 | 36 888,15 | 15 220,76 | 11 571,74 | 10 095,65 | ||
Итого | 315 459,34 | 107 693,00 | 125 915,29 | 81 851,05 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «313 435,03» цифрами «315 459,34», цифры «29 646,49» цифрами «31 670,80».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 159,45 | 2 496,37 | 1 393,08 | 270,00 | ||
2020 | 4 214,72 | 2 134,43 | 2 025,29 | 55,00 | ||
2021 | 8 376,33 | 2 277,86 | 6 040,99 | 57,48 | ||
2022 | 4 616,15 | 2 307,69 | 1 248,46 | 60,00 | ||
2023 | 4 657,74 | 2 436,53 | 2166,21 | 55,00 | ||
2024 | 6 202,33 | 2 436,53 | 3 710,80 | 55,00 | ||
Итого | 46 915,98 | 14 089,41 | 31 764,09 | 1 062,48 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «46 256,96» цифрами «46 915,98», цифры «3 555,70» цифрами «4 214,72».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюдж. средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 387,31 | 5 289,83 | 5 539,08 | 558,40 | ||
2020 | 10 114,43 | 3 459,42 | 6 205,01 | 450,00 | ||
2021 | 12 860,46 | 3 834,08 | 8 556,13 | 470,25 | ||
2022 | 12 563,05 | 4 039,65 | 8 032,46 | 490,94 | ||
2023 | 12 707,08 | 5 303,06 | 6845,62 | 558,40 | ||
2024 | 12 448,87 | 5 303,06 | 6 587,41 | 558,40 | ||
Итого | 113 438,23 | 27 229,10 | 82 005,94 | 4 203,19 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «113 179,93» цифрами «113 438,23», цифры «9 856,13» цифрами «10 114,43».
1.9. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности главы
Администрации города Тынды В.Г. Щекалева
Поделиться: