Постановление 1058 от 18.05.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2021, уточнение объемов финансирования по внебюджетным фондам, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 29.03.2021 № 630) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 940 307 362,74 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 222 439 199,41 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 078 858 273,48 | 47 087 060,00 | 707 601 109,24 | 186 193 938,31 | 137 976 165,93 | ||
2022 | 1050 164 071,44 | 47 998 465,00 | 692 745 662,97 | 183 684 643,47 | 125 735 300,00 | ||
2023 | 1 084 395 322,63 | 48 392 665,00 | 729 552 935,37 | 179 796 922,26 | 126 652 800,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 8488663566,39 | 160860420,00 | 4 618 846 438,40 | 2749272526,23 | 959 684 181,76 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «8 141 589 800,46» заменить цифрами «8 488 663 566,39», цифры «4 616 846 438,40» заменить цифрами «4 618 846 438,40», цифры «614 610 415,83» заменить цифрами «959 684 181,76».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 393 943 428,59 | 0,0 | 256 188 190,14 | 96 755 238,45 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 443 218 637,96 | 0,0 | 283 225 779,59 | 59 579 926,33 | 100 412 932,04 | ||
2022 | 451 808 747,28 | 0,0 | 287 701 215,72 | 69 141 131,56 | 94 966 400,00 | ||
2023 | 480 963 938,74 | 0,0 | 319 008 619,19 | 66 988 919,55 | 94 966 400,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
3 739 306 960,20 |
0,0 |
1 837 198 095,35 | 1 190 723 081,74 | 711 385 783,11 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 452 686 428,16» заменить цифрами «3 739 306 960,20.
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 409 503 297,94 | 17 382 230,00 | 300 833 731,29 | 76 287 336,65 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 463 567 782,23 | 47 087 060,00 | 322 619 698,20 | 66 851 305 | 27 009 719,03 | ||
2022 | 426 979 000,02 | 47 998 465,00 | 300 251 326,77 | 55 283 808,25 | 23 445 400,00 | ||
2023 | 431 751 513,54 | 48 392 665,00 | 304 007 281,13 | 55 906 167,41 | 23 445 400,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 3 317 326 864,40 | 160 860 420,00 | 2 151 673 696,11 | 812 757 762,59 | 192 034 985,70 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 272 536 145,37» заменить цифрами «3 317 326 864,40.
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 775 720,59 | 0,0 | 33 071 239,00 | 18 304 481,59 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 62 492 704,97 | 0,0 | 28 152 926,00 | 25 476 327,58 | 8 863 451,39 | ||
2022 | 58 412 724,98 | 0,0 | 28 665 811,00 | 24 546 913,98 | 5 200 000,00 | ||
2023 | 58 653 855,25 | 0,0 | 30 364 892,00 | 23 088 963,25 | 5 200 000,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
518 206 303,30 |
0,0 |
158 392 622,92 | 325 579 980,50 | 34 233 699,88 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «504 493 251,91» заменить цифрами «518 206 303,30».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.6.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 44 519 720,16 | 0,00 | 17 310 633,00 | 26 789 087,16 | 420 000,00 | ||
2021 | 47 728 653,49 | 0,00 | 24 389 078,00 | 21 649 512,02 | 1 690 063,47 | ||
2022 | 48 942 386,97 | 0,00 | 25 907 225,00 | 21 574 161,97 | 1 461 000,00 | ||
2023 | 49 224 522,13 | 0,00 | 27 442 800,00 | 20 240 722,13 | 1 541 000,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 431 474 962,92 | 0,00 | 113 221 926,90 | 308 353 531,25 | 9 899 504,77 |
1.6.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «429 525 499,45» заменить цифрами «431 474 962,92».
- Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В.Михайлова
Поделиться: