Постановление №1469 от 23.06.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2021, уточнение объемов финансирования по внебюджетным фондам, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 18.05.2021 № 1058) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 940 307 362,74 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 222 439 199,41 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 091 871 834,16 | 47 087 060,00 | 718 280 797,24 | 188 527 810,99 | 137 976 165,93 | ||
2022 | 1050 164 071,44 | 47 998 465,00 | 692 745 662,97 | 183 684 643,47 | 125 735 300,00 | ||
2023 | 1 084 395 322,63 | 48 392 665,00 | 729 552 935,37 | 179 796 922,26 | 126 652 800,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 8 501 677 127,07 | 160860420,00 | 4 629 526 126,40 | 2 751 606 398,91 | 959 684 181,76 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «8 488 663 566,39» заменить цифрами «8 501 677 127,07», цифры «4 618 846 438,40» заменить цифрами «4 629 526 126,40», цифры «2 749 272 526,23» заменить цифрами «2 751 606 398,91».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 393 943 428,59 | 0,0 | 256 188 190,14 | 96 755 238,45 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 444 192 643,96 | 0,0 | 283 225 779,59 | 60 553 932,33 | 100 412 932,04 | ||
2022 | 451 808 747,28 | 0,0 | 287 701 215,72 | 69 141 131,56 | 94 966 400,00 | ||
2023 | 480 963 938,74 | 0,0 | 319 008 619,19 | 66 988 919,55 | 94 966 400,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
3 740 280 966,20 |
0,0 |
1 837 198 095,35 | 1 191 697 087,74 | 711 385 783,11 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 739 306 960,20» заменить цифрами «3 740 280 966,20».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 409 503 297,94 | 17 382 230,00 | 300 833 731,29 | 76 287 336,65 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 476 597 076,23 | 47 087 060,00 | 333 299 386,20 | 69 200 911,00 | 27 009 719,03 | ||
2022 | 426 979 000,02 | 47 998 465,00 | 300 251 326,77 | 55 283 808,25 | 23 445 400,00 | ||
2023 | 431 751 513,54 | 48 392 665,00 | 304 007 281,13 | 55 906 167,41 | 23 445 400,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 3 330 356 158,40 | 160 860 420,00 | 2 162 353 384,11 | 815 107 368,59 | 192 034 985,70 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 317 326 864,40» заменить цифрами «3 330 356 158,40».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 775 720,59 | 0,0 | 33 071 239,00 | 18 304 481,59 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 62 957 058,97 | 0,0 | 28 152 926,00 | 25 940 681,58 | 8 863 451,39 | ||
2022 | 58 412 724,98 | 0,0 | 28 665 811,00 | 24 546 913,98 | 5 200 000,00 | ||
2023 | 58 653 855,25 | 0,0 | 30 364 892,00 | 23 088 963,25 | 5 200 000,00 | ||
2024 | 80 497 906,54 | 0,0 | 0,0 | 78 097 906,54 | 2 400 000,00 | ||
Итого |
518 670 657,30 |
0,0 |
158 392 622,92 | 326 044 334,50 | 34 233 699,88 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «518 206 303,30» заменить цифрами «518 670 657,30».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.6.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 44 519 720,16 | 0,00 | 17 310 633,00 | 26 789 087,16 | 420 000,00 | ||
2021 | 46 274 560,17 | 0,00 | 24 389 078,00 | 20 195 418,70 | 1 690 063,47 | ||
2022 | 48 942 386,97 | 0,00 | 25 907 225,00 | 21 574 161,97 | 1 461 000,00 | ||
2023 | 49 224 522,13 | 0,00 | 27 442 800,00 | 20 240 722,13 | 1 541 000,00 | ||
2024 | 53 962 907,91 | 0,00 | 0,00 | 53 462 907,91 | 500 000,00 | ||
всего | 430 020 869,60 | 0,00 | 113 221 926,90 | 306 899 437,93 | 9 899 504,77 |
1.6.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «431 474 962,92» заменить цифрами «430 020 869,60».
- Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды
М.В.Михайлова
Поделиться: