Постановление №1647 от 13.07.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2021, уточнение объемов финансирования по внебюджетным фондам, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 23.06.2021 № 1469) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 940 307 362,74 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 222 439 199,41 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 091 726 847,16 | 47 087 060,00 | 718 280 797,24 | 188 382 823,99 | 137 976 165,93 | ||
2022 | 1050 164 071,44 | 47 998 465,00 | 692 745 662,97 | 183 684 643,47 | 125 735 300,00 | ||
2023 | 1 084 395 322,63 | 48 392 665,00 | 729 552 935,37 | 179 796 922,26 | 126 652 800,00 | ||
2024 | 602 853 011,10 | 0,0 | 0,00 | 542 453 011,10 | 60 400 000,00 | ||
Итого | 8 501 532 140,07 | 160860420,00 | 4 629 526 126,40 | 2 751 461 411,91 | 959 684 181,76 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «8 501 677 127,07» заменить цифрами «8 501 532 140,07», цифры «2 751 606 398,91» заменить цифрами «2 751 461 411,91».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 393 943 428,59 | 0,0 | 256 188 190,14 | 96 755 238,45 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 445 932 776,21 | 0,0 | 283 225 779,59 | 62 294 064,58 | 100 412 932,04 | ||
2022 | 451 808 747,28 | 0,0 | 287 701 215,72 | 69 141 131,56 | 94 966 400,00 | ||
2023 | 480 963 938,74 | 0,0 | 319 008 619,19 | 66 988 919,55 | 94 966 400,00 | ||
2024 | 286 687 906,43 | 0,0 | 0 | 245 687 906,43 | 41 000 000,00 | ||
Итого |
3 742 021 098,45 |
0,0 |
1 837 198 095,35 | 1 193 437 219,99 | 711 385 783,11 |
1.3.2. В разделе 9.4.«Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 740 280 966,20» заменить цифрами «3 742 021 098,45».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 409 503 297,94 | 17 382 230,00 | 300 833 731,29 | 76 287 336,65 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 476 452 089,23 | 47 087 060,00 | 333 299 386,20 | 69 055 924,00 | 27 009 719,03 | ||
2022 | 426 979 000,02 | 47 998 465,00 | 300 251 326,77 | 55 283 808,25 | 23 445 400,00 | ||
2023 | 431 751 513,54 | 48 392 665,00 | 304 007 281,13 | 55 906 167,41 | 23 445 400,00 | ||
2024 | 165 410 281,31 | 0,0 | 0 | 150 410 281,31 | 15 000 000,00 | ||
Итого | 3 330 211 171,40 | 160 860 420,00 | 2 162 353 384,11 | 814 962 381,59 | 192 034 985,70 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 330 356 158,40» заменить цифрами «3 330 211 171,40».
1.5. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 5 867 968,30 | 0,0 | 2 012 760,00 | 2 550 000,00 | 1 305 208,30 | ||
2016 | 6 722 120,00 | 0,0 | 2 672 120,00 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | ||
2017 | 6 525 555,64 | 0,0 | 2 501 900,00 | 2 523 655,64 | 1 500 000,00 | ||
2018 | 7 610 074,36 | 0,0 | 2 553 161,29 | 3 056 913,07 | 2 000 000,00 | ||
2019 | 9 017 619,14 | 0,0 | 2 446 915,98 | 5 070 703,16 | 1 500 000,00 | ||
2020 | 1 593 263,00 | 0,0 | 0,00 | 930 763,00 | 662 500,00 | ||
2021 | 5 535 645,59 | 0,0 | 2 408 623,89 | 3 127 021,70 | 0,00 | ||
2022 | 5 719 110,56 | 0,0 | 2 408 623,89 | 2 647 986,67 | 662 500,00 | ||
2023 | 4 466 102,59 | 0,0 | 303 907,35 | 2 662 195,24 | 1 500 000,00 | ||
2024 | 4 212 000,00 | 0,0 | 0,00 | 2 712 000,00 | 1 500 000,00 | ||
Итого |
57 269 459,18 |
0,0 |
17 308 012,40 |
27 831 238,48 |
12 130 208,30 |
1.5.2. В разделе 12.4. цифры «56 692 438,48» заменить цифрами «57 269 459,18».
1.6. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 172 589,08 | 29 867 584,59 | 5 305 004,49 | 0,0 | ||
2016 | 38 679 120,09 | 31 184 036,61 | 7 495 083,48 | 0,0 | ||
2017 | 36 739 225,06 | 29 401 089,00 | 7 338 136,06 | 0,0 | ||
2018 | 44 315 227,22 | 35 119 167,56 | 9 196 059,66 | 0,0 | ||
2019 | 47 166 572,32 | 38 838 667,21 | 8 327 905,11 | 0,0 | ||
2020 | 36 971 932,46 | 33 599 639,90 | 3 372 292,56 | 0,0 | ||
2021 | 54 574 716,99 | 46 805 003,56 | 7 769 713,43 | 0,0 | ||
2022 | 58 302 101,63 | 47 811 460,59 | 10 490 641,04 | 0,0 | ||
2023 | 59 335 390,38 | 48 425 435,70 | 10 909 954,68 | 0,0 | ||
2024 | 12 082 008,91 | 0,00 | 12 082 008,91 | 0,0 | ||
всего | 423 338 884,14 | 341 052 084,72 | 82 286 799,42 | 0,0 |
1.6.2. В разделе 13.4. цифры «425 656 037,09» заменить цифрами «423 338 884,14».
- Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе», изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды
М.В.Михайлова
Поделиться: