Постановление № 2519 от 11.10.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в плановом периоде 2022-2024 годов, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 10.09.2021 №2333) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 940 307 362,74 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 222 439 199,41 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 096 393 007,29 | 47 087 060,00 | 714 449 274,37 | 197 780 506,99 | 137 076 165,93 | ||
2022 | 1 543 591 227,37 | 47 998 465,00 | 772 824 291,03 | 438 280 891,34 | 284 487 580,00 | ||
2023 | 1 613 952 059,38 | 48 392 665,00 | 809 864 602,67 | 449 177 431,71 | 306 517 360,00 | ||
2024 | 892 475 317,84 | 0,0 | 252 917 510,87 | 303 021 406,97 | 336 536 400,00 | ||
Итого | 9 818 804 499,63 | 160860420,00 | 5 039 002 409,77 | 3 045404248,10 | 1 573537421,76 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «8 506 118 300,20» заменить цифрами «9 818 804 499,63», цифры «4 625 694 603,53» заменить цифрами «5 039 002 409,77», цифры «2 760 859 094,91» заменить цифрами «3 045 404 248,10».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 393 943 428,59 | 0,0 | 256 188 190,14 | 96 755 238,45 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 447 065 746,15 | 0,0 | 283 225 779,59 | 63 427 034,52 | 100 412 932,04 | ||
2022 | 687 926 248,56 | 0,0 | 316 762 088,16 | 212 535 770,40 | 158 628 390,00 | ||
2023 | 738 391 826,14 | 0,0 | 347 780 874,93 | 221 037 201,22 | 169 573 750,00 | ||
2024 | 428 720 007,83 | 0,0 | 112 483 298,45 | 134 962 369,38 | 181 274 340,00 | ||
Итого |
4 378 731 558,47 |
0,0 |
2 007 514 521,97 | 1 381 287 573,39 | 989 929 463,11 |
1.3.2. В разделе 9.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 743 154 068,39» заменить цифрами «4 378 731 558,47».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 409 503 297,94 | 17 382 230,00 | 300 833 731,29 | 76 287 336,65 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 477 691 806,23 | 47 087 060,00 | 333 299 386,20 | 70 195 641,00 | 27 109 719,03 | ||
2022 | 605 971 653,34 | 47 998 465,00 | 305 032 000,06 | 142 394 508,28 | 110 546 680,00 | ||
2023 | 624 671 675,17 | 48 392 665,00 | 308 511 861,63 | 148 064 398,54 | 119 702 750,00 | ||
2024 | 268 345 473,75 | 0,0 | 31 397 988,44 | 100 006 885,31 | 136 940 600,00 | ||
Итого | 3 806 298 895,79 | 160 860 420,00 | 2 203 036 626,34 | 944 967 633,75 | 497 434 215,70 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 331 450 888,40» заменить цифрами «3 806 298 895,79».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 775 720,59 | 0,0 | 33 071 239,00 | 18 304 481,59 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 66 871 442,03 | 0,0 | 28 152 926,00 | 30 855 064,64 | 7 863 451,39 | ||
2022 | 120 409 258,33 | 0,0 | 67 133 650,10 | 41 387 028,23 | 11 888 580,00 | ||
2023 | 119 095 853,15 | 0,0 | 69 818 996,10 | 36 567 967,05 | 12 708 890,00 | ||
2024 | 109 374 878,78 | 0,0 | 72 611 755,95 | 23 177 322,84 | 13 585 800,00 | ||
Итого |
673 900 543,86 |
0,0 |
308 926 322,07 | 306 357 251,91 | 58 616 969,88 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «522 585 040,36» заменить цифрами «673 900 543,86».
1.6. В подпрограмме «Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 5 867 968,30 | 0,0 | 2 012 760,00 | 2 550 000,00 | 1 305 208,30 | ||
2016 | 6 722 120,00 | 0,0 | 2 672 120,00 | 2 550 000,00 | 1 500 000,00 | ||
2017 | 6 525 555,64 | 0,0 | 2 501 900,00 | 2 523 655,64 | 1 500 000,00 | ||
2018 | 7 610 074,36 | 0,0 | 2 553 161,29 | 3 056 913,07 | 2 000 000,00 | ||
2019 | 9 017 619,14 | 0,0 | 2 446 915,98 | 5 070 703,16 | 1 500 000,00 | ||
2020 | 1 593 263,00 | 0,0 | 0,00 | 930 763,00 | 662 500,00 | ||
2021 | 6 509 203,71 | 0,0 | 3 382 182,01 | 3 127 021,70 | 0,00 | ||
2022 | 7 179 128,18 | 0,0 | 2 408 623,89 | 4 108 004,29 | 662 500,00 | ||
2023 | 5 984 520,91 | 0,0 | 303 907,35 | 4 180 613,56 | 1 500 000,00 | ||
2024 | 4 212 000,00 | 0,0 | 0,00 | 2 712 000,00 | 1 500 000,00 | ||
Итого |
61 221 453,24 |
0,0 |
18 281 570,52 |
30 809 674,42 |
12 130 208,30 |
1.6.2. В разделе 12.4. цифры «58 243 017,30» заменить цифрами «61 221 453,24».
1.7. В подпрограмме «Обеспечение эффективного управления отраслью»:
1.7.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой
редакции:
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства | |
2015 | 34 866 839,46 | 0,00 | 0,00 | 33 743 283,59 | 1 123 555,87 | ||
2016 | 34 865 874,81 | 0,00 | 0,00 | 34 365 874,81 | 500 000,00 | ||
2017 | 35 802 604,49 | 0,00 | 0,00 | 35 302 604,49 | 500 000,00 | ||
2018 | 40 541 364,72 | 0,00 | 0,00 | 38 877 479,29 | 1 663 885,43 | ||
2019 | 41 020 088,78 | 0,00 | 18 172 190,90 | 22 347 897,88 | 500 000,00 | ||
2020 | 44 519 720,16 | 0,00 | 17 310 633,00 | 26 789 087,16 | 420 000,00 | ||
2021 | 48 485 173,17 | 0,00 | 24 389 078,00 | 22 406 031,70 | 1 690 063,47 | ||
2022 | 63 802 837,33 | 0,00 | 33 676 468,23 | 27 364 939,10 | 2 761 430,00 | ||
2023 | 66 472 793,62 | 0,00 | 35 023 526,96 | 28 417 296,66 | 3 031 970,00 | ||
2024 | 69 740 948,57 | 0,00 | 36 424 468,04 | 30 080 820,53 | 3 235 660,00 | ||
всего | 480 118 245,11 | 0,00 | 164 996 365,13 | 299 695 315,21 | 15 426 564,77 |
1.7.2. В разделе 14.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «432 151 482,60» заменить цифрами «480 118 245,11».
2.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
И.о.главы Администрации
города Тынды В.В.Плюхин
Поделиться: