Постановление № 04 от 11.01.2022
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.201 № 1337, в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы в соответствии с нормативным правовым актом от 18/.12.2021 № 39-НПА « О городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», принятым решением Тындинской городской Думы от 18.12.2021 № 442 -Р-ТГД-VII, Администрации города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 20.12.2021 № 2950) следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10.
|
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | ||||
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства | ||
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 155,02 | 71 012,27 | 53 278,35 | 20 864,40 | ||
2020 | 136 258,88 | 52 632,90 | 65 758,07 | 17 867,91 | ||
2021 | 154 646,81 | 75 887,06 | 60 078,38 | 18 681,37 | ||
2022 | 183 399,23 | 101 731,70 | 63 756,78 | 17 910,75 | ||
2023 | 165 318,18 | 82 356,09 | 64 334,91 | 18 627,18 | ||
2024 | 128 434,86 | 79 856,08 | 29 206,52 | 19 372,26 | ||
Итого | 1 338 071,56 | 480 800,22 | 702 268,67 | 155 002,67 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 253,54 | 24 750,62 | 9 902,92 | 2 600,00 | ||
2020 | 41 731,85 | 22 221,42 | 16 990,43 | 2 520,00 | ||
2021 | 47 523,05 | 30 203,82 | 14 685,83 | 2 633,40 | ||
2022 | 49 972,15 | 31 306,38 | 16 389,49 | 2 276,28 | ||
2023 | 54 777,42 | 35 661,97 | 16 748,12 | 2 367,33 | ||
2024 | 42 672,39 | 33 161,97 | 7 048,40 | 2 462,02 | ||
Итого | 392 189,36 | 177 306,18 | 198 804,15 | 20 079,03 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «413 166,25» цифрами «392 189,36», цифры «61 249,91» цифрами «49 972,15, цифры «54 720,64» цифрами «54 777,42», цифры «52 428,30» цифрами «42 672,39».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 26 958,60 | 11 094,98 | 9 902,62 | 5 961,00 | ||
2020 | 24 543,08 | 9 107,66 | 11 744,42 | 3 691,00 | ||
2021 | 27 986,47 | 14 021,41 | 10 107,96 | 3 857,10 | ||
2022 | 54 648,33 | 36 808,55 | 13 624,32 | 4 215,45 | ||
2023 | 32 176,39 | 15 321,91 | 12 470,41 | 4 384,07 | ||
2024 | 25 016,22 | 15 321,91 | 5 134,88 | 4 559,43 | ||
Итого | 264 928,41 | 101 676,43 | 124 661,93 | 38 590,05 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «297 950,69» цифрами «264 928,41», цифры «72 894,16» цифрами «54 648,33», цифры «35 663,67» цифрами «32 176,39», цифры «36 305,39» цифрами «25 016,22».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 145,40 | 0,00 | 14 535,40 | 610,00 | ||
2020 | 13 664,68 | 0,00 | 13 064,68 | 600,00 | ||
2021 | 16 763,58 | 0,00 | 16 136,58 | 627,00 | ||
2022 | 14 355,84 | 0,00 | 14 057,02 | 298,82 | ||
2023 | 15 043,23 | 0,00 | 14 732,46 | 310,77 | ||
2024 | 5 596,68 | 0,00 | 5 273,48 | 323,20 | ||
Итого | 117 505,55 | 0,00 | 113 535,76 | 3 969,79 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «133 662,91» цифрами «117 505,55», цифры «19 584,10» цифрами «14 355,84», цифры «15 723,27» цифрами «15 043,23», цифры «15 845,74» цифрами «5 596,68».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 048,45 | 5 547,49 | 4 635,96 | 865,00 | ||
2020 | 9 830,93 | 3 734,83 | 5 639,84 | 456,26 | ||
2021 | 11 143,43 | 5 337,58 | 5 319,66 | 486,19 | ||
2022 | 10 278,80 | 5 506,28 | 4 277,81 | 494,71 | ||
2023 | 10 794,53 | 5 832,65 | 4 447,38 | 514,50 | ||
2024 | 8 206,30 | 5 832,65 | 1 838,57 | 535,08 | ||
Итого | 95 871,19 | 31 791,48 | 59 017,97 | 5 061,74 |
1.5.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «100 304,33» цифрами «95 871,19», цифры «10 954,82» цифрами «10 278,80», цифры «11 300,24» цифрами «10 794,53», цифры «11 457,71» цифрами «8 206,30».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,77 | 11 334,12 | 21 389,65 | 10 000,00 | ||
2019 | 37 572,48 | 21 832,98 | 5 739,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 32 254,40 | 11 975,14 | 10 183,61 | 10 095,65 | ||
2021 | 35 173,04 | 18 393,65 | 6 229,44 | 10 549,95 | ||
2022 | 37 153,64 | 19 786,09 | 7 255,23 | 10 112,32 | ||
2023 | 34 690,43 | 16 721,76 | 7 451,86 | 10 516,81 | ||
2024 | 31 019,42 | 16 721,76 | 3 360,17 | 10 937,49 | ||
Итого | 311 177,42 | 122 755,50 | 106 209,70 | 82 212,22 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «318 306,04» цифрами «311 177,42», цифры «40 865,88» цифрами «37 153,64», цифры «34 330,57» цифрами «34 690,43», цифры «34 795,66» цифрами «31 019,42».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 159,45 | 2 496,37 | 1 393,08 | 270,00 | ||
2020 | 4 084,51 | 2 134,43 | 1 895,08 | 55,00 | ||
2021 | 4 504,71 | 3 025,23 | 1 422,00 | 57,48 | ||
2022 | 4 622,29 | 3120,85 | 1 778,76 | 20,0 | ||
2023 | 4 860,41 | 3 305,83 | 1 644,85 | 20,80 | ||
2024 | 4 006,47 | 2 436,53 | 2 567,27 | 21,63 | ||
Итого | 40 927,10 | 16 519,24 | 24 880,30 | 954,91 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «42 354,45» цифрами «40 927,10», слова «2021 год – 4919,61 тыс. рублей» словами «2021 год – 4 504,71 тыс. рублей», слова «2022 год – 4 919,61 тыс. рублей» словами «2022 год – 4 622,29 тыс. рублей», цифры «4 971,48» цифрами «4 860,41», цифры «5 025,43» цифрами «4 006,47».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 387,31 | 5 289,83 | 5 539,08 | 558,40 | ||
2020 | 10 149,43 | 3 459,42 | 6 240,01 | 450,00 | ||
2021 | 11 552,53 | 4 905,37 | 6 176,91 | 470,25 | ||
2022 | 12 368,18 | 5 203,54 | 6 671,47 | 493,17 | ||
2023 | 12 975,77 | 5 511,97 | 6 950,90 | 512,90 | ||
2024 | 11 917,38 | 5 511,96 | 5 872,01 | 533,41 | ||
Итого | 111 707,63 | 29 882,09 | 77 690,61 | 4 134,93 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «113 140,99» заменить цифрами «111 707,63», цифры «13 007,97» цифрами «12 368,18», цифры «12 793,83» цифрами «12 975,77», цифры «12 892,89» цифрами «11 917,38».
1.9. Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: