Постановление № 401 от 04.03.2022
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 23.09.2014 №3436 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337, в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2022-2024 годов, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городе Тынде на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 23.09.2014 № 3436 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 03.02.2022 № 206) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (рублей)» изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
(рублей) |
Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюд-жетные средства | |
2015 | 678 154 280,27 | 0,0 | 308 809 593,13 | 265 146 061,88 | 104 198 625,26 | ||
2016 | 686 523 048,89 | 0,0 | 302 049 303,51 | 281 373 745,38 | 103 100 000,00 | ||
2017 | 663 657 171,58 | 0,0 | 312 911 776,72 | 291 945 394,86 | 58 800 000,00 | ||
2018 | 847 199 066,20 | 0,0 | 347 519 638,40 | 376 740 637,23 | 122 938 790,57 | ||
2019 | 856 551 958,06 | 0,0 | 576 652 985,73 | 219 498 972,33 | 60 400 000,00 | ||
2020 | 940 307 362,74 | 17 382 230,00 | 641 003 433,33 | 222 439 199,41 | 59 482 500,00 | ||
2021 | 1 094 828 471,08 | 47 087 060,00 | 702 413 597,95 | 208 251 647,20 | 137 076 165,93 | ||
2022 | 1 173 366 236,33 | 47 380 885,00 | 763 694 154,56 | 210 224 058,17 | 152 067 138,60 | ||
2023 | 1 109 590 581,28 | 47 380 885,00 | 706 239 424,66 | 217 539 077,87 | 138 431 193,75 | ||
2024 | 1 007 584 664,57 | 52 131 446,00 | 725 312 778,66 | 91 409 246,16 | 138 431 193,75 | ||
Итого | 9 057 762 841,00 | 211362506,00 | 5 386 606 686,65 | 2384868040,49 | 1074925607,86 |
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» цифры «9 054 234 249,00» заменить цифрами «9 057 762 841,00», цифры «5 383 078 094,65» заменить цифрами «5 386 606 686,65».
1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»:
1.3.1.В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год
|
Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства
|
2015 | 313 837 310,60 | 0,0 | 115 624 724,42 | 116 896 841,79 | 81 315 744,39 | ||
2016 | 322 487 646,56 | 0,0 | 109 454 720,90 | 127 032 925,66 | 86 000 000,00 | ||
2017 | 285 547 016,82 | 0,0 | 113 065 864,66 | 131 481 152,16 | 41 000 000,00 | ||
2018 | 393 061 315,44 | 0,0 | 127 785 483,91 | 175 551 524,85 | 89 724 306,68 | ||
2019 | 367 751 011,78 | 0,0 | 225 143 496,82 | 101 607 514,96 | 41 000 000,00 | ||
2020 | 393 943 428,59 | 0,0 | 256 188 190,14 | 96 755 238,45 | 41 000 000,00 | ||
2021 | 433 902 628,53 | 0,0 | 265 605 333,39 | 67 884 363,10 | 100 412 932,04 | ||
2022 | 495 258 049,81 | 0,0 | 305 058 352,54 | 80 405 432,28 | 109 794 264,99 | ||
2023 | 482 215 042,34 | 0,0 | 305 673 132,59 | 76 070 745,31 | 100 471 164,44 | ||
2024 | 443 426 327,91 | 0,0 | 314 567 625,82 | 28 387 537,65 | 100 471 164,44 | ||
Итого | 3 931 429 778,38 |
0,0 |
2138166 925,19 | 1 002 073 276,21 | 791 189 576,98 |
1.3.2. В разделе 9.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «3 930 885 755,63» заменить цифрами «3 931 429 778,38».
1.4. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.4.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 252 828 046,11 | 0,0 | 161 304 524,12 | 72 156 179,72 | 19 367 342,27 | ||
2016 | 249 129 610,79 | 0,0 | 158 738 426,00 | 76 091 184,79 | 14 300 000,00 | ||
2017 | 263 405 294,87 | 0,0 | 167 942 923,06 | 80 462 371,81 | 15 000 000,00 | ||
2018 | 312 587 686,70 | 0,0 | 182 061 825,64 | 106 058 736,66 | 24 467 124,40 | ||
2019 | 342 164 350,89 | 0,0 | 253 913 959,90 | 73 250 390,99 | 15 000 000,00 | ||
2020 | 409 503 297,94 | 17 382 230,00 | 300 833 731,29 | 76 287 336,65 | 15 000 000,00 | ||
2021 | 489 221 803,94 | 47 087 060,00 | 340 682 787,42 | 74 342 237,49 | 27 109 719,03 | ||
2022 | 504 079 802,67 | 47 380 885,00 | 377 976 322,92 | 49 782 311,08 | 28 940 283,67 | ||
2023 | 447 275 436,55 | 47 380 885,00 | 323 448 869,43 | 50 790 167,67 | 25 655 514,45 | ||
2024 | 428 832 754,49 | 52 131 446,00 | 333 532 274,89 | 17 575 919,15 | 25 593 114,45 | ||
Итого | 3 699 028 084,95 | 211 362 506,00 | 2 600435644,67 | 676 796 836,01 | 210 433 098,27 |
1.4.2. В разделе 10.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы цифры «3 695 523 450,25» заменить цифрами «3 699 028 084,95».
1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»:
1.5.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | Год | Всего | Феде-ральные средства
|
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 581 526,72 | 0,0 | 0,0 | 34 494 752,29 | 1 086 774,43 | ||
2016 | 34 638 676,64 | 0,0 | 0,0 | 33 838 676,64 | 800 000,00 | ||
2017 | 35 637 474,70 | 0,0 | 0,0 | 34 837 474,70 | 800 000,00 | ||
2018 | 49 083 397,76 | 0,0 | 0,0 | 43 999 923,70 | 5 083 474,06 | ||
2019 | 49 432 315,15 | 0,0 | 38 137 754,92 | 8 894 560,23 | 2 400 000,00 | ||
2020 | 53 775 720,59 | 0,0 | 33 071 239,00 | 18 304 481,59 | 2 400 000,00 | ||
2021 | 70 353 741,57 | 0,0 | 28 152 926,00 | 34 337 364,18 | 7 863 451,39 | ||
2022 | 73 150 347,97 | 0,0 | 28 665 811,00 | 34 565 644,69 | 9 918 892,28 | ||
2023 | 73 399 901,82 | 0,0 | 30 361 792,00 | 33 983 658,43 | 9 054 451,39 | ||
2024 | 58 329 907,27 | 0,0 | 30 464 892,00 | 18 810 563,88 | 9 054 451,39 | ||
Итого |
533 383 010,19 |
0,0 |
188 854 414,92 | 296 067 100,33 | 48 461 494,94 |
1.5.2. В разделе 11.4. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «531 236 010,19» заменить цифрами «533 383 010,19».
1.6. В подпрограмме «Социальная политика в сфере образования»:
1.6.1. В паспорте строку 8 «Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.)» изложить в новой редакции:
8 | Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников (руб.) | год | Всего |
Бюджет области
|
Бюджет города | Внебюджетные средства |
2015 | 35 172 589,08 | 29 867 584,59 | 5 305 004,49 | 0,0 | ||
2016 | 38 679 120,09 | 31 184 036,61 | 7 495 083,48 | 0,0 | ||
2017 | 36 739 225,06 | 29 401 089,00 | 7 338 136,06 | 0,0 | ||
2018 | 44 315 227,22 | 35 119 167,56 | 9 196 059,66 | 0,0 | ||
2019 | 47 166 572,32 | 38 838 667,21 | 8 327 905,11 | 0,0 | ||
2020 | 36 971 932,46 | 33 599 639,90 | 3 372 292,56 | 0,0 | ||
2021 | 48 795 713,12 | 41 225 999,69 | 7 569 713,43 | 0,0 | ||
2022 | 44 515 230,38 | 42 012 295,83 | 2 502 934,55 | 0,00 | ||
2023 | 48 190 191,07 | 42 813 391,07 | 5 376 800,00 | 0,00 | ||
2024 | 42 836 669,05 | 42 836 669,05 | 0,00 | 0,00 | ||
всего | 423 382 469,85 | 366 898 540,51 | 56 483 929,34 | 0,00 |
1.7.2. В разделе 13.4. цифры «426 049 535,30» заменить цифрами «423 382 469,85».
- Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной услуги», приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования», приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» изложить в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3 соответственно, к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности
главы Администрации города Тынды В.В.Плюхин
Поделиться: