Постановление №2336 от 18.11.2019
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2019 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 г. № 3667 (в редакции постановлений Администрации города Тынды от 11.12.2014 № 4687, от 26.01.15 № 181, от 10.03.2015 № 1156, от 01.06.2015 № 2460, от 01.10.2015 № 3965, от 29.10.2015 № 4268, от 18.11.2015 № 4431, от 16.12.2015 № 4715, от 14.01.2016 № 34, от 17.03.2016 № 613, от 15.04.2016 № 991, от 27.05.2016 № 1411, от 08.09.2016 № 2400, от 14.10.2016 № 2716, от 19.12.2016 № 3261, от 09.01.2017 № 09, от 17.04.2017 № 830, от 18.05.2017 № 1121, от 14.08.2017 № 1895, 29.08.2017 № 2042, от 24.10.2017 № 2482, от 14.12.2017 № 2851, от 09.01.2018 № 11, от 13.02 2018 № 270, от 07.03.2018 № 414, от 06.04.2018 № 649, от 07.05.2018 № 868, от 14.06.2018 № 1167, от 27.08.2018 № 1762, от 07.09.2018 № 1883, от 05.10.2018 № 2079, от 01.11.2018 № 2277, от 11.12.2018 № 2664, от 01.02.2019 № 245, от 25.03.2019 № 552, от 19.04.2019 № 760, от 21.05.2019 № 1055, от 25.06.2019 № 1318, от 06.09.2019 № 1902, от 01.10.2019 № 2086) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
10 | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 988,78 | 71 012,27 | 54 112,11 | 20 864,40 | ||
2020 | 174 497,90 | 65 439,99 | 91 072,60 | 17 985,31 | ||
2021 | 174 319,10 | 65 442,19 | 90 891,60 | 17 985,31 | ||
2022 | 174 844,81 | 65 444,43 | 91 415,07 | 17 985,31 | ||
2023 | 174 844,81 | 65 444,43 | 91 415,07 | 17 985,31 | ||
2024 | 174 844,81 | 65 444,43 | 91 415,07 | 17 985,31 | ||
Итого | 1 444 198,80 | 415 551,86 | 876 177,19 | 152 469,75 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 275,66 | 24 750,62 | 9 925,04 | 2 600,00 | ||
2020 | 45 205,47 | 25 496,27 | 17 189,20 | 2 520,00 | ||
2021 | 45 268,89 | 25 497,42 | 17 251,47 | 2 520,00 | ||
2022 | 45 330,47 | 25 498,59 | 17 311,88 | 2 520,00 | ||
2023 | 45 330,47 | 25 498,59 | 17 311,88 | 2 520,00 | ||
2024 | 45 330,47 | 25 498,59 | 17 311,88 | 2 520,00 | ||
Итого | 382 000,39 | 152 240,08 | 209 340,31 | 20 420,00 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «382 859,37» заменить цифрами «382 000,39», цифры «38 134,64» заменить цифрами «37 275,66».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 27 503,99 | 11 094,98 | 10 448,01 | 5 961,00 | ||
2020 | 37 890,18 | 11 299,88 | 22 899,30 | 3 691,00 | ||
2021 | 37 434,65 | 11 300,31 | 22 443,34 | 3 691,00 | ||
2022 | 37 680,80 | 11 300,75 | 22 689,05 | 3 691,00 | ||
2023 | 37 680,80 | 11 300,75 | 22 689,05 | 3 691,00 | ||
2024 | 37 680,80 | 11 300,75 | 22 689,05 | 3 691,00 | ||
Итого | 289 470,54 | 67 597,42 | 185 535,12 | 36 338,00 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «289 052,99» заменить цифрами «289 470,54», цифры «27 086,44» заменить цифрами «27 503,99».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 163,14 | 0,00 | 14 553,14 | 610,00 | ||
2020 | 20 548,92 | 0,00 | 19 948,92 | 600,00 | ||
2021 | 20 611,31 | 0,00 | 20 011,31 | 600,00 | ||
2022 | 20 675,07 | 0,00 | 20 075,07 | 600,00 | ||
2023 | 20 675,07 | 0,00 | 20 075,07 | 600,00 | ||
2024 | 20 675,07 | 0,00 | 20 075,07 | 600,00 | ||
Итого | 155 284,72 | 0,00 | 150 474,72 | 4 810,00 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «154 780,68» заменить цифрами «155 284,72», цифры «14 659,10» заменить цифрами «15 163,14».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 085,42 | 5 547,49 | 4 672,93 | 865,00 | ||
2020 | 15 556,45 | 5 684,06 | 9 407,13 | 465,26 | ||
2021 | 15 587,20 | 5 684,15 | 9 437,79 | 465,26 | ||
2022 | 15 618,62 | 5 684,24 | 9 469,12 | 465,26 | ||
2023 | 15 618,62 | 5 684,24 | 9 469,12 | 465,26 | ||
2024 | 15 618,62 | 5 684,24 | 9 469,12 | 465,26 | ||
Итого | 123 653,68 | 33 968,42 | 84 783,96 | 4 901,30 |
1.5.2. В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «123 251,05» заменить цифрами «123 653,68», цифры «10 682,79» заменить цифрами «11 085,42».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,76 | 11 334,12 | 21 389,64 | 10 000,00 | ||
2019 | 37 922,48 | 21 832,98 | 6 089,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 36 819,26 | 15 220,76 | 11 502,85 | 10 095,65 | ||
2021 | 36 853,33 | 15 220,76 | 11 536,92 | 10 095,65 | ||
2022 | 36 888,15 | 15 220,76 | 11 571,74 | 10 095,65 | ||
2023 | 36 888,15 | 15 220,76 | 11 571,74 | 10 095,65 | ||
2024 | 36 888,15 | 15 220,76 | 11 571,74 | 10 095,65 | ||
Итого | 325 573,52 | 115 260,90 | 129 834,37 | 80 478,25 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «327 157,30» заменить цифрами «325 573,53», цифры «39 506,25» заменить цифрами «37 922,48».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 158,45 | 2 496,37 | 1 392,08 | 270,00 | ||
2020 | 6 098,46 | 2 436,44 | 3 607,02 | 55,00 | ||
2021 | 6 149,84 | 2 436,49 | 3 658,35 | 55,00 | ||
2022 | 6 202,33 | 2 436,53 | 3 710,80 | 55,00 | ||
2023 | 6 202,33 | 2 436,53 | 3 710,80 | 55,00 | ||
2024 | 6 202,33 | 2 436,53 | 3 710,80 | 55,00 | ||
Итого | 49 703,00 | 14 678,89 | 33 969,11 | 1 055,00 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «49 848,58» заменить цифрами «49 703,00», цифры «4 304,03» заменить цифрами «4 158,45».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 249,85 | 5 289,83 | 5 401,62 | 558,40 | ||
2020 | 12 379,16 | 5 302,58 | 6 518,18 | 558,40 | ||
2021 | 12 413,88 | 5 303,06 | 6 552,42 | 558,40 | ||
2022 | 12 449,37 | 5 303,56 | 6 587,41 | 558,40 | ||
2023 | 12 449,37 | 5 303,56 | 6 587,41 | 558,40 | ||
2024 | 12 449,37 | 5 303,56 | 6 587,41 | 558,40 | ||
Итого | 114 748,03 | 31 806,15 | 78 474,68 | 4 467,20 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «115 251,35» заменить цифрами «114 748,03», цифры «11 753,17» заменить цифрами «11 249,85».
1.9. В подпрограмме «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности»:
1.9.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников (изм. август 2019) |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 2 135,12 | 0,00 | 2 135,12 | 0,00 | ||
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2019 | 1 629,79 | 0,00 | 1 629,79 | 0,00 | ||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого | 3 764,91 | 0,00 | 3 764,91 | 0,00 |
1.9.2. В разделе 8.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «4 344,91» заменить цифрами «3 764,91», цифры «2 209,79» заменить цифрами «1 629,79».
1.10. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.11.Приложение 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети Интернет: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: