Постановление №420 от 06.03.2020
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 №1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды от 27.01.2020 № 95) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
10 | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 155,02 | 71 012,27 | 53 278,35 | 20 864,40 | ||
2020 | 123 304,01 | 52 632,90 | 52 803,20 | 17 867,91 | ||
2021 | 122 660,47 | 56 970,98 | 47 008,12 | 18 681,37 | ||
2022 | 124 246,87 | 58 197,89 | 46 545,63 | 19 503,35 | ||
2023 | 174 844,81 | 65 444,43 | 91 415,07 | 17 985,31 | ||
2024 | 174 844,81 | 65 444,43 | 91 415,07 | 17 985,31 | ||
Итого | 1 289 914,58 | 387 027,02 | 748 321,11 | 154 566,45 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 253,54 | 24 750,62 | 9 902,92 | 2 600,00 | ||
2020 | 37 753,12 | 22 221,42 | 13 011,70 | 2 520,00 | ||
2021 | 37 711,27 | 24 143,94 | 10 933,93 | 2 633,40 | ||
2022 | 38 275,50 | 24 785,61 | 10 740,62 | 2 749,27 | ||
2023 | 45 330,47 | 25 498,59 | 17 311,88 | 2 520,00 | ||
2024 | 45 330,47 | 25 498,59 | 17 311,88 | 2 520,00 | ||
Итого | 359 913,33 | 146 898,77 | 192 251,89 | 20 762,67 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «359 165,63» цифрами «359 913,33», цифры «37 005,43» цифрами «37 753,12».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 26 958,60 | 11 094,98 | 9 902,62 | 5 961,00 | ||
2020 | 21 570,60 | 9 107,66 | 8 771,94 | 3 691,00 | ||
2021 | 20 888,88 | 9 754,64 | 7 277,14 | 3 857,10 | ||
2022 | 21 094,39 | 9 882,38 | 7 185,20 | 4 026,81 | ||
2023 | 37 680,80 | 11 300,75 | 22 689,05 | 3 691,00 | ||
2024 | 37 680,80 | 11 300,75 | 22 689,05 | 3 691,00 | ||
Итого | 239 473,39 | 62 441,16 | 140 192,32 | 36 839,91 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «239 176,55» цифрами «239 473,39», цифры «21 273,76».» цифрами «21 570,60».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 145,40 | 0,00 | 14 535,40 | 610,00 | ||
2020 | 12 547,39 | 0,00 | 11 947,39 | 600,00 | ||
2021 | 12 318,37 | 0,00 | 11691,37 | 627,00 | ||
2022 | 12 348,20 | 0,00 | 11 693,61 | 654,59 | ||
2023 | 20 675,07 | 0,00 | 20 075,07 | 600,00 | ||
2024 | 20 675,07 | 0,00 | 20 075,07 | 600,00 | ||
Итого | 130 645,64 | 0,00 | 125 754,05 | 4 891,59 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «130 387,42» цифрами «130 645,64», цифры «12 289,17» цифрами «12 547,39».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 048,45 | 5 547,49 | 4 635,96 | 865,00 | ||
2020 | 8 374,58 | 3 734,83 | 4 183,49 | 456,26 | ||
2021 | 8 142,70 | 3 985,79 | 3 670,72 | 486,19 | ||
2022 | 8 173,09 | 4 037,99 | 3 627,51 | 507,59 | ||
2023 | 15 618,62 | 5 684,24 | 9 469,12 | 465,26 | ||
2024 | 15 618,62 | 5 684,24 | 9 469,12 | 465,26 | ||
Итого | 101 544,81 | 28 674,58 | 67 914,67 | 4 955,56 |
1.5.2. В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «101 274,35» цифрами «101 544,81», цифры «15 556,45» цифрами «8 374,58».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,76 | 11 334,12 | 21 389,65 | 10 000,00 | ||
2019 | 37572,48 | 21 832,98 | 5 739,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 29 646,49 | 11 975,14 | 7 575,70 | 10 095,65 | ||
2021 | 30 111,10 | 12 974,67 | 6 586,48 | 10 549,95 | ||
2022 | 30 586,40 | 13 144,57 | 6 427,68 | 11 014,15 | ||
2023 | 36 888,15 | 15 220,76 | 11 571,74 | 10 095,65 | ||
2024 | 36 888,15 | 15 220,76 | 11 571,74 | 10 095,65 | ||
Итого | 305 006,78 | 107 693,00 | 115 462,73 | 81 851,05 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «304 745,88» цифрами «305 006,78», цифры «29 385,59» цифрами «29 646,49».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 159,45 | 2 496,37 | 1 393,08 | 270,00 | ||
2020 | 3 555,45 | 2 134,43 | 1 366,27 | 55,00 | ||
2021 | 3 463,35 | 2 277,86 | 1 128,01 | 57,48 | ||
2022 | 3 480,92 | 2 307,69 | 1 113,23 | 60,00 | ||
2023 | 6 202,33 | 2 436,53 | 3 710,80 | 55,00 | ||
2024 | 6 202,33 | 2 436,53 | 3 710,80 | 55,00 | ||
Итого | 41 753,34 | 14 089,41 | 26 601,45 | 1 062,48 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «41 643,72» цифрами «41 753,34», цифры «3 446,08» цифрами «3 555,45».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы:
1.8.1.1.В строке 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» слова «Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» заменить словами «Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»;
1.8.1.2 пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 387,31 | 5 289,83 | 5 539,08 | 558,40 | ||
2020 | 9 856,13 | 3 459,42 | 5 946,71 | 450,00 | ||
2021 | 10 024,80 | 3 834,08 | 5720,47 | 470,25 | ||
2022 | 10 288,37 | 4 039,65 | 5 757,78 | 490,94 | ||
2023 | 12 449,37 | 5 303,06 | 6 587,41 | 558,40 | ||
2024 | 12 449,37 | 5 303,06 | 6 587,41 | 558,40 | ||
Итого | 107 811,38 | 27 229,10 | 76 379,09 | 4 203,19 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «107 733,67» цифрами «107 811,38», цифры «9 778,42» заменить цифрами «9 856,13».
1.9. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Исполняющий обязанности главы
Администрации города В.Г. Щекалева
Поделиться: