+7 (41656) 58-410 Приемная
goradmtynda@mail.ru
/ Постановления/ Постановления 2021/ Постановление №30 от 13.01.2020

Постановление №30 от 13.01.2020

О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Тынды от  07.05.2014 №1337, в целях приведения объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы в соответствие с нормативным правовым актом от 12.12.2020 № 39-НПА «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», принятым решением Тындинской городской Думы от 12.12.2020 № 295-Р-ТГД-VII, Администрация города Тынды

п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 14.01.2020г. № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 14.12.2020 № 2390) следующие изменения:

1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

 

10 Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 89 073,09 0,00 89 073,09 0,00
2016  80 162,00 0,00 80 162,00 0,00
2017 116 106,91 5 990,00 89 277,51 20 839,40
2018 139 516,59 11 334,12 107 343,07 20 839,40
2019 145 155,02 71 012,27 53 278,35 20 864,40
2020 136 258,88 52 632,90 65 758,07 17 867,91
2021 141 380,13 75 887,06 46 811,70 18 681,37
2022 139 537,03 75 387,70 44 645,98 19 503,35
2023 138 681,58 79 856,10 40 840,17 17 985,31
2024 174 844,81 65 444,43 91 415,07 17 985,31
Итого 1 300 716,04 437 544,58 708 605,01 154 566,45

1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:

1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 28 238,49 0,00 28 238,49 0,00
2016 26 135,58 0,00 26 135,58 0,00
2017 30 019,93 0,00 27 399,93 2 620,00
2018 33 864,96 0,00 31 264,96 2 600,00
2019 37 253,54 24 750,62 9 902,92 2 600,00
2020 41 731,85 22 221,42 16 990,43 2 520,00
2021 42 142,25 30 203,82   9 305,03 2 633,40
2022 42 547,75 31 306,38 8 492,10 2 749,27
2023 42 441,74 33 161,97 6 759,77 2520,00
2024 45 330,47 25 498,59 17 311,88 2 520,00
Итого 369 706,56 167 142,80 181 801,09 20 762,67

1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «380 728,99» цифрами «369 706,56», цифры «50 904,80» цифрами «42 142,25», цифры «43 626,00» цифрами «42 547,75», цифры «43 623,37» цифрами «42 441,74».

1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:

1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 15 262,67 0,00 15 262,67 0,00
2016 13 355,54 0,00 13 355,54 0,00
2017 19 806,23 0,00 13 845,23 5 961,00
2018 25 174,88 0,00 19 213,88 5 961,00
2019 26 958,60 11 094,98 9 902,62 5 961,00
2020 24 543,08 9 107,66 11 744,42 3 691,00
2021 25 654,81 14 021,41 7 776,30 3 857,10
2022 25 365,83 14 464,56 6 874,46 4 026,81
2023 25 193,27 15 321,91 6 180,36 3 691,00
2024 37 680,80 11 300,75 22 689,05 3 691,00
Итого 238 995,71 75 311,27 126 844,53 36 839,91

1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «258 489,12» цифрами «238 995,71», цифры «37 260,65»                 цифрами «25 654,81», цифры «29 182,08» цифрами «25 365,83», цифры «29 264,59» цифрами «25 193,27».

1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:

1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 9 426,43 0,00 9 426,43 0,00
2016 6 836,49 0,00 6 836,49 0,00
2017 8 425,01 0,00 7 825,01 600,00
2018 12 248,21 0,00 11 648,21 600,00
2019 15 145,40 0,00 14 535,40 610,00
2020 13 664,68 0,00 13 064,68 600,00
2021 14 275,68 0,00 13 648,68 627,00
2022 14 441,69 0,00 13 787,10 654,59
2023 14 531,05 0,00   13 931,05 600,00
2024 20 675,07 0,00 20 075,07 600,00
Итого 129 669,71 0,00 124 778,12 4 891,59

1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «139 218,30» цифрами «129 669,71», цифры «21 788,30» цифрами «14 275,68», цифры «15 440,33» цифрами «14 441,69», цифры «15 568,38» цифрами «14 531,05».

1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:

1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 8 146,59 0,00 8 146,59 0,00
2016 7 410,62 0,00 7 410,62 0,00
2017 8 459,57 0,00 7 609,57 850,00
2018 10 551,97 0,00 9 691,97 860,00
2019 11 048,45 5 547,49 4 635,96 865,00
2020 9 830,93 3 734,83 5 639,84 456,26
2021 9 481,39 5 337,58 3 657,62 486,19
2022 9 583,67 5 506,28 3 569,80 507,59
2023 9 625,47 5 832,65 3 327,56 465,26
2024 15 618,62 5 684,24 9 469,12 465,26
Итого 99 757,28 31 643,07 63 158,65 4 955,56

1.5.2. В разделе 4.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «107 128,91» цифрами «99 757,28», цифры «15 178,27» цифрами «9 481,39», цифры «10 397,13» цифрами «9 583,67», цифры «10 486,76» цифрами «9 625,47».

1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:

1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 12 362,43 0,00 12 362,43 0,00
2016 13 168,60 0,00 13 168,60 0,00
2017 35 059,21 5 990,00 19 069,21 10 000,00
2018 42 723,77 11 334,12 21 389,65 10 000,00
2019 37572,48 21 832,98 5 739,50 10 000,00
2020 32 254,40 11 975,14 10 183,61 10 095,65
2021 34 491,17 18 393,65 5 547,57 10 549,95
2022 31 829,08 15 786,09 5 028,84 11 014,15
2023 31 008,05 16 721,77 4 190,63 10 095,65
2024 36 888,15 15 220,76 11 571,74 10 095,65
Итого 307 357,34 117 254,51 108 251,78 81 851,05

1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «316 042,94» цифрами «307 357,34», цифры «33 646,54» цифрами «34 491,17», цифры «36 695,60» цифрами «31 829,08», цифры «35 671,76» цифрами «31 008,05».

1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:

1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 3 353,50 0,00 3 353,50 0,00
2016 3 334,76 0,00 3 334,76 0,00
2017 3 770,59 0,00 3 520,59 250,00
2018 4 230,41 0,00 3 970,41 260,00
2019 4 159,45 2 496,37 1 393,08 270,00
2020 4 084,51 2 134,43 1 895,08 55,00
2021 4 021,00 3 025,23 938,29 57,48
2022 4 037,70 3120,85 856,85 60,00
2023 4 047,44 3 305,83 686,61 55,00
2024 6 202,33 2 436,53 3 710,80 55,00
Итого 41 241,69 16 519,24 23 659,97 1 062,48

1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «46 785,77» цифрами «41 241,69», цифры «8 376,33» цифрами «4 021,00», цифры «4 616,15» цифрами «4 037,70», цифры «4 657,74» цифрами «4 047,44».

1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:

8. Объем ассигнований

местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой

по годам ее реализации),

а также прогнозные объемы

средств, привлекаемых

из других источников

год Всего областной городской внебюджетные средства
2015 10 147,86 0,00 10 147,86 0,00
2016 9 920,41 0,00 9 920,41 0,00
2017 10 566,37 0,00 10 007,97 558,40
2018 10 722,39 0,00 10 163,99 558,40
2019 11 387,31 5 289,83 5 539,08 558,40
2020 10 149,43 3 459,42 6 240,01 450,00
2021 11 313,83 4 905,37 5 938,21 470,25
2022 11 731,31 5 203,54 6 036,83 490,94
2023 11 834,56 5 511,97 5 764,19 558,40
  2024 12 448,87 5 303,06 6 587,41 558,40
Итого 110 222,34 29 673,19 76 345,96 4 203,19

1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры    «113 473,23» заменить цифрами «110 222,34», цифры «12 860,46» заменить цифрами «11 313,83», цифры «12 563,05» заменить цифрами «11 731,31», цифры «12 707,08» заменить цифрами «11 834,56».

1.9. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению

№2 к настоящему постановлению.

  1. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.

Мэр города Тынды                                                                           М.В. Михайлова

Скачать постановление

Поделиться:

-->
Полезные ссылки
ОАТОС
Роспотребнадзор
Открытый регион
Главное управление МЧС России по Амурской области
УФНС России по Амурской области
Избирком Амурской области
МФЦ
Министерство развития Дальнего Востока
Госзаказ Амурской области
Информация о проведении торгов