Постановление № 2470 от 04.10.2021
О внесении изменений в постановление Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации города Тынды от 03.06.2014 № 1656 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях корректировки объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
- Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 03.10.2014 № 3667 (в редакции постановления Администрации города Тынды 13.09.2021 № 2339) следующие изменения:
1.1. Строку 10 «Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
10.
|
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем ассигнований по видам бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | ||||
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства | ||
2015 | 89 073,09 | 0,00 | 89 073,09 | 0,00 | ||
2016 | 80 162,00 | 0,00 | 80 162,00 | 0,00 | ||
2017 | 116 106,91 | 5 990,00 | 89 277,51 | 20 839,40 | ||
2018 | 139 516,59 | 11 334,12 | 107 343,07 | 20 839,40 | ||
2019 | 145 155,02 | 71 012,27 | 53 278,35 | 20 864,40 | ||
2020 | 136 258,88 | 52 632,90 | 65 758,07 | 17 867,91 | ||
2021 | 149 605,71 | 75 887,06 | 55 037,28 | 18 681,37 | ||
2022 | 214 612,46 | 75 387,70 | 121 314,01 | 17 910,75 | ||
2023 | 169 503,70 | 82 356,10 | 68 520,42 | 18 627,18 | ||
2024 | 168 751,12 | 65 443,43 | 83 934,93 | 19 372,26 | ||
Итого | 1 408 745,48 | 440 044,08 | 813 698,73 | 155 002,67 |
1.2. В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»:
1.2.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 28 238,49 | 0,00 | 28 238,49 | 0,00 | ||
2016 | 26 135,58 | 0,00 | 26 135,58 | 0,00 | ||
2017 | 30 019,93 | 0,00 | 27 399,93 | 2 620,00 | ||
2018 | 33 864,96 | 0,00 | 31 264,96 | 2 600,00 | ||
2019 | 37 253,54 | 24 750,62 | 9 902,92 | 2 600,00 | ||
2020 | 41 731,85 | 22 221,42 | 16 990,43 | 2 520,00 | ||
2021 | 45 969,10 | 30 203,82 | 13 131,88 | 2 633,40 | ||
2022 | 61 249,91 | 31 306,38 | 27 667,25 | 2 276,28 | ||
2023 | 54 720,64 | 35 661,97 | 16 691,34 | 2 367,33 | ||
2024 | 52 428,30 | 25 498,59 | 24 467,69 | 2 462,02 | ||
Итого | 411 612,30 | 169 642,80 | 221 890,47 | 20 079,03 |
1.2.2. В разделе 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «376 033,41» цифрами «411 612,30», цифры «42 547,75» цифрами «61 249,91», цифры «44 941,74» цифрами «54 720,64», цифры «45 330,47» цифрами «52 428,30».
1.3. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:
1.3.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 15 262,67 | 0,00 | 15 262,67 | 0,00 | ||
2016 | 13 355,54 | 0,00 | 13 355,54 | 0,00 | ||
2017 | 19 806,23 | 0,00 | 13 845,23 | 5 961,00 | ||
2018 | 25 174,88 | 0,00 | 19 213,88 | 5 961,00 | ||
2019 | 26 958,60 | 11 094,98 | 9 902,62 | 5 961,00 | ||
2020 | 24 543,08 | 9 107,66 | 11 744,42 | 3 691,00 | ||
2021 | 26 671,20 | 14 021,41 | 8 792,69 | 3 857,10 | ||
2022 | 50 550,17 | 14 464,56 | 31 870,16 | 4 215,45 | ||
2023 | 35 663,67 | 15 321,91 | 15 957,69 | 4 384,07 | ||
2024 | 36 305,39 | 11 300,75 | 20 445,21 | 4 559,43 | ||
Итого | 274 291,43 | 75 311,27 | 160 390,11 | 38 590,05 |
1.3.2. В разделе 2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры: «240 012,10» цифрами «274 291,43», цифры «25 365,83» цифрами «50 550,17», цифры «25 193,27» цифрами «35 663,67», цифры «37 680,80» цифрами «36 305,39».
1.4. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:
1.4.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 9 426,43 | 0,00 | 9 426,43 | 0,00 | ||
2016 | 6 836,49 | 0,00 | 6 836,49 | 0,00 | ||
2017 | 8 425,01 | 0,00 | 7 825,01 | 600,00 | ||
2018 | 12 248,21 | 0,00 | 11 648,21 | 600,00 | ||
2019 | 15 145,40 | 0,00 | 14 535,40 | 610,00 | ||
2020 | 13 664,68 | 0,00 | 13 064,68 | 600,00 | ||
2021 | 16 375,68 | 0,00 | 15 748,68 | 627,00 | ||
2022 | 19 584,10 | 0,00 | 19 285,28 | 298,82 | ||
2023 | 15 723,27 | 0,00 | 15 412,50 | 310,77 | ||
2024 | 15 845,74 | 0,00 | 15 522,54 | 323,20 | ||
Итого | 133 275,01 | 0,00 | 129 305,22 | 3 969,79 |
1.4.2. В разделе 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: цифры «131 769,71» цифрами «133 275,01», цифры «14 441,69» цифрами «19 584,10», цифры «14 531,05» цифрами «15 723,27», цифры «20 675,07» цифрами «15 845,74».
1.5. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:
1.5.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 8 146,59 | 0,00 | 8 146,59 | 0,00 | ||
2016 | 7 410,62 | 0,00 | 7 410,62 | 0,00 | ||
2017 | 8 459,57 | 0,00 | 7 609,57 | 850,00 | ||
2018 | 10 551,97 | 0,00 | 9 691,97 | 860,00 | ||
2019 | 11 048,45 | 5 547,49 | 4 635,96 | 865,00 | ||
2020 | 9 830,93 | 3 734,83 | 5 639,84 | 456,26 | ||
2021 | 10 356,36 | 5 337,58 | 4 532,59 | 486,19 | ||
2022 | 10 954,82 | 5 506,28 | 4 953,83 | 494,71 | ||
2023 | 11 300,24 | 5 832,65 | 4953,09 | 514,50 | ||
2024 | 11 457,71 | 5 684,24 | 5 238,39 | 535,08 | ||
Итого | 99 517,26 | 31 643,07 | 62 812,45 | 5 061,74 |
1.5.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «100 632,25» цифрами «99 517,26», цифры «9 583,67» цифрами «10954,82», цифры «9 625,47» цифрами «11 300,24», цифры «15 618,62» цифрами «11 457,71».
1.6. В подпрограмме «Профессиональное искусство, прокат кинофильмов»:
1.6.1. Пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 12 362,43 | 0,00 | 12 362,43 | 0,00 | ||
2016 | 13 168,60 | 0,00 | 13 168,60 | 0,00 | ||
2017 | 35 059,21 | 5 990,00 | 19 069,21 | 10 000,00 | ||
2018 | 42 723,77 | 11 334,12 | 21 389,65 | 10 000,00 | ||
2019 | 37572,48 | 21 832,98 | 5 739,50 | 10 000,00 | ||
2020 | 32 254,40 | 11 975,14 | 10 183,61 | 10 095,65 | ||
2021 | 34 732,05 | 18 393,65 | 5 788,45 | 10 549,95 | ||
2022 | 37 265,88 | 15 786,09 | 11 367,47 | 10 112,32 | ||
2023 | 34 330,57 | 16 721,77 | 7 091,99 | 10 516,81 | ||
2024 | 34 795,66 | 15 220,76 | 8 637,41 | 10 937,49 | ||
Итого | 314 265,05 | 117 254,51 | 114 798,32 | 82 212,22 |
1.6.2. В разделе 5.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «307 598,22» цифрами «314 265,05», цифры «31 829,08» цифрами «37 265,88», цифры «31 008,05» цифрами «34 330,57», цифры «36 888,15» цифрами «34 795,66».
1.7. В подпрограмме «Архивное дело»:
1.7.1. Строку 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 3 353,50 | 0,00 | 3 353,50 | 0,00 | ||
2016 | 3 334,76 | 0,00 | 3 334,76 | 0,00 | ||
2017 | 3 770,59 | 0,00 | 3 520,59 | 250,00 | ||
2018 | 4 230,41 | 0,00 | 3 970,41 | 260,00 | ||
2019 | 4 159,45 | 2 496,37 | 1 393,08 | 270,00 | ||
2020 | 4 084,51 | 2 134,43 | 1 895,08 | 55,00 | ||
2021 | 3 986,00 | 3 025,23 | 903,29 | 57,48 | ||
2022 | 4 919,61 | 3120,85 | 1 778,76 | 20,0 | ||
2023 | 4 971,48 | 3 305,83 | 1 644,85 | 20,80 | ||
2024 | 5 025,43 | 2 436,53 | 2 567,27 | 21,63 | ||
Итого | 41 835,74 | 16 519,24 | 24 361,59 | 954,91 |
1.7.2. В разделе 6.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить цифры «41 206,69» цифрами «41 835,74», цифры «4 037,70» цифрами «4 919,61», цифры «4 047,44» цифрами «4 971,48», цифры «6 202,33» цифрами «5 025,43».
1.8. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:
1.8.1. В паспорте подпрограммы: пункт 8 «Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в следующей редакции:
8. | Объем ассигнований
местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
год | Всего | областной | городской | внебюджетные средства |
2015 | 10 147,86 | 0,00 | 10 147,86 | 0,00 | ||
2016 | 9 920,41 | 0,00 | 9 920,41 | 0,00 | ||
2017 | 10 566,37 | 0,00 | 10 007,97 | 558,40 | ||
2018 | 10 722,39 | 0,00 | 10 163,99 | 558,40 | ||
2019 | 11 387,31 | 5 289,83 | 5 539,08 | 558,40 | ||
2020 | 10 149,43 | 3 459,42 | 6 240,01 | 450,00 | ||
2021 | 11 515,32 | 4 905,37 | 6 139,70 | 470,25 | ||
2022 | 13 007,97 | 5 203,54 | 7 311,26 | 493,17 | ||
2023 | 12 793,83 | 5 511,97 | 6 768,96 | 512,90 | ||
2024 | 12 892,89 | 5 303,06 | 7 056,42 | 533,41 | ||
Итого | 113 103,78 | 29 673,19 | 79 295,66 | 4 134,93 |
1.8.2. В разделе 7.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «110 423,83» заменить цифрами «113 103,78», цифры «11 731,31» заменить цифрами «13 007,97», цифры «11 834,56» заменить цифрами «12 793,83», цифры «12 449,37» заменить цифрами «12 892,89».
1.9. Приложение №2 «Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение №6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение №7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Тынды по муниципальной программе» муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании города Тынды газете «Авангард» и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети «Интернет»: gorod.tynda.ru.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Тынды по вопросам социальной сферы и реализации общественных инициатив П.М. Козменчука.
Мэр города Тынды М.В. Михайлова
Поделиться: